你做了兩次應(yīng)交稅費(fèi),你第二次收錢的時(shí)候應(yīng)該借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以啦。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
建筑公司用開(kāi)票法核算,就不用工程結(jié)算這個(gè)科目吧?開(kāi)票記收入就借預(yù)收賬款應(yīng)收賬款貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,這樣對(duì)嗎?
建筑行業(yè),項(xiàng)目維修工程,現(xiàn)對(duì)甲方開(kāi)專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應(yīng)收賬款-甲公司-某項(xiàng)目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某公司-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)后記 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯(cuò)了呢?
請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)公司,比如一個(gè)項(xiàng)目9月開(kāi)發(fā)票100萬(wàn),9月到賬80萬(wàn),借 銀行存款 80 應(yīng)收賬款-某某公司 20 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2.91萬(wàn)嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
項(xiàng)目維修工程,現(xiàn)對(duì)甲方開(kāi)專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應(yīng)收賬款-甲公司-某項(xiàng)目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某公司-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)后記 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 繳納稅額時(shí)記 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 老師是這樣做嗎?
你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人
那你交稅的時(shí)候,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不是全部按照這個(gè)銷售來(lái)繳納的。
那繳稅時(shí)應(yīng)該怎么做? 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅繳稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。