你好,那你看一下之前和這些科呃戶掛的是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款,因?yàn)橥粋€(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目。
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,支付預(yù)付款同時(shí)收到了預(yù)付款相應(yīng)的專票,應(yīng)該怎么做賬呢?是 借:應(yīng)付賬款 9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸:銀行存款 10 是否是這樣的呢? 謝謝!
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下同樣是當(dāng)月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應(yīng)借應(yīng)收賬款,有些是借預(yù)收賬款呢?這里沒(méi)有區(qū)分是否交付課程。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下同樣是當(dāng)月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應(yīng)借應(yīng)收賬款,有些是借預(yù)收賬款呢?這里沒(méi)有區(qū)分是否交付課程。
老師,您好,我們公賬先收到學(xué)員轉(zhuǎn)的課程款,當(dāng)月開了票,有些是跨月才開,先收到錢這里用預(yù)收還是應(yīng)收比較合適呢?因?yàn)榕繉?dǎo)入銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入做賬,只能體現(xiàn)應(yīng)收賬款,
老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項(xiàng),因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)發(fā)票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費(fèi),預(yù)收賬款-拉卡拉,等收到發(fā)票時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-拉卡拉手續(xù)費(fèi),貨:預(yù)付賬款-拉卡拉手續(xù)費(fèi),請(qǐng)老師看下這樣是否可以?
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò),現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒(méi)交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?