您好 如果購進(jìn)的貨物銷售出去 才需要做銷售的分錄 然后季度報稅根據(jù)季度銷售額申報增值稅
我們是一個商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風(fēng)險嗎
老師,我們是銷售行業(yè),但是外賬沒有進(jìn)銷存的,就只是根據(jù)采購發(fā)票隨機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后就銀行賬,然后做點費用就沒有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調(diào)賬嗎?好像這樣也沒什么好調(diào)的啊,最多把一些無票費用調(diào)增,其他的沒什么可調(diào)整了吧?
我們外賬會計,我們屬于小規(guī)模。我把我們進(jìn)貨的發(fā)票給他,那他做賬的話。只要是我開了進(jìn)貨發(fā)票的,他就必須再做一筆銷售的價格嗎?然后最后季度報稅用最終的銷售額報稅。對吧
上個季度 我們供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是維修費 結(jié)果我看錯了 以為是在他們那里進(jìn)的貨 但實際是我們返回的機(jī)器 他們進(jìn)行維修的 我上個季度做成了庫存商品 請問這個季度我能把這幾筆庫存商品紅沖掉嗎? 然后做成銷售費用 可以嗎? 還是說 再返回去改 然后再重新申報財務(wù)報表?
老師您好,公司為小官方納稅人曾經(jīng)預(yù)付賬款,一家企業(yè)采購一個設(shè)備,一直也沒開發(fā)票,現(xiàn)在銷售方他們要術(shù)把購進(jìn)發(fā)票開進(jìn)來,否則他們二五年不給我們開了,我們是不是得開進(jìn)來來。進(jìn)來后期我們不銷售的話就在賬上掛著,啥時候有合適的企業(yè),我們再銷售也可以吧
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?