如果是一般納稅人,在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
老師:我們是小規(guī)模公司,之前申報了未開票收入,那現(xiàn)在我們又要開票了怎么沖回啊
一般納稅人增值稅申報,之前申報了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報?在未開票申報負數(shù)嗎?
老師,如果申報了未開票收入,次月又開票了,之前已經(jīng)申報填寫的金額,怎么處理???
老師,我們之前申報了未開票收入,現(xiàn)在開票了,要怎樣填寫申報表
請問老師,之前申報了未開票收入交了稅,現(xiàn)在開票金額比未開票金額少了一點,申報增值稅表紅沖未開票收入,還有多余的收入怎么辦呢
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
是這個位置嗎老師
老師,之前我們申報的未開票收入是360029.62,現(xiàn)在開票的是359639.1, 就有3000多人家沒要發(fā)票, 那我現(xiàn)在填負數(shù)的話是填那個金額呢
你好對的 是這個的
還在嗎老師
359639 全部都是之前的無票收入 填寫這個
填359639.1是嗎老師
你好是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在普及全電發(fā)票后,是不是取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要先勾選認證,才能進行計算抵扣了
你好 對的 是這么做的
老師,現(xiàn)在有個問題就是,我們?nèi)〉玫霓r(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,有部分發(fā)票在勾選認證那里查詢不到,無法進行勾選(是6月份收到的票,當(dāng)時沒有銷項,現(xiàn)在才來勾選),這種是什么 原因呀
發(fā)票是這樣的,但是勾選那里查詢不到,開票信息是正確的
左上角備注了自產(chǎn)自銷嗎?沒有的不行。
左上角有個二維碼
老師,那能抵扣的發(fā)票樣式是什么樣的
左上角有備注,自產(chǎn)自銷。
那我們?nèi)〉玫倪@種發(fā)票就是不能計算抵扣是吧,
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。