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老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理

2025-09-23 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 22:42

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣? ? ? ? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4559 追問 2025-09-23 22:46

清理這一步我們都還沒開票出去,怎么做清理呢,只是收到了錢

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齊紅老師 解答 2025-09-23 22:48

那么先做 借:銀行存款 貸:預收賬款. 以后2開票再清理

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快賬用戶4559 追問 2025-09-23 22:50

那這個折舊的部分呢,什么都不做了嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 22:52

設備已經(jīng)出庫當月還是要正常計提,次月不再計提

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快賬用戶4559 追問 2025-09-23 22:57

7月份收的錢,8月我已經(jīng)計提了一個月了,這個月還繼續(xù)提嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 22:57

設備已經(jīng)銷售出去了,不需要再計提了。

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快賬用戶4559 追問 2025-09-23 22:58

那這個月什么賬務都不做嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 22:59

是的,什么都不需要做就行

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你好 發(fā)票已開是對方給你開的嗎 退回去是原價退的嗎
2022-04-09
你好同學,折舊是下月開始計提的同學 都是記入固定資產(chǎn)里的同學,無論是不是融資的。
2020-11-11
這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導致的。可先檢查對賬設置與數(shù)據(jù)準確性,嘗試重新計提折舊,核對固定資產(chǎn)清理賬務處理和明細賬。若仍未解決,可通過金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊,按規(guī)范流程重新進行固定資產(chǎn)減少操作,如在金蝶云星空中,可通過【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進入頁面,新增資產(chǎn)處置單進行處理
2025-06-09
您好,可以調(diào)整6月報表。
2020-08-27
你好!你做固定資產(chǎn)清理就好了
2023-07-19
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