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老師您好,對方發(fā)票金額開的沒問題,但我們公司少給付了2700元,說下個月在把2700付了,當(dāng)月賬和下月賬怎么處理???

2023-08-10 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 16:40

當(dāng)月做應(yīng)付賬款,下月支付沖

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快賬用戶5275 追問 2023-08-10 16:46

金額按發(fā)票還是實際支付??

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齊紅老師 解答 2023-08-10 16:48

就是欠款的金額掛應(yīng)付賬款

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快賬用戶5275 追問 2023-08-10 16:59

借:管理費(fèi)用 銀行存款 應(yīng)付賬款

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快賬用戶5275 追問 2023-08-10 16:59

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-08-10 17:01

是的,就是那樣做的

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快賬用戶5275 追問 2023-08-10 17:02

下個月呢?怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-08-10 17:08

借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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當(dāng)月做應(yīng)付賬款,下月支付沖
2023-08-10
你好 貨物的嗎 你沒有發(fā)票也可以做 應(yīng)該是你們給錢人家在開發(fā)票的吧
2020-12-25
你好,對方有給你單位提供貨物嗎?
2021-03-30
你好,可以做無票購進(jìn),匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2019-11-22
沒有發(fā)票的,正常到賬就可以的,正常做管理費(fèi)用,發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
2023-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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