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本月我有“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方余額303428.43元,月末我想把它轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,請(qǐng)看我下錯(cuò)沒(méi)有? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元

2023-08-10 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 13:25

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9914 追問(wèn) 2023-08-10 14:20

如果寫(xiě)成這樣可以嗎? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 紅字303428.43元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元

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齊紅老師 解答 2023-08-10 14:23

你好,不用的,直接按照你第一個(gè)來(lái)就行。

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快賬用戶9914 追問(wèn) 2023-08-10 23:27

請(qǐng)問(wèn)是不是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,以上三科目都應(yīng)該轉(zhuǎn)出,不應(yīng)該有余額?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 23:51

可以有余額 按月 按年 借轉(zhuǎn)都可以 不結(jié)轉(zhuǎn)都行

頭像
快賬用戶9914 追問(wèn) 2023-08-11 00:25

我前面的會(huì)計(jì)在“未轉(zhuǎn)出增值稅”里有借方余額240萬(wàn),一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),這表示什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 07:16

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-08-10
你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)就行。
2024-03-29
你好,沒(méi)錯(cuò),可以按照您說(shuō)的這么做。
2022-07-11
你好,分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-11-22
你好,之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023-06-05
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