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我在某月把進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況作了兩筆分錄,是不是不應(yīng)該做呀,造成“未交增值稅”有余額借方余額303428.43元?當(dāng)時(shí)我是這樣下的: 1.本月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 677064.22元 借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅額 980492.65元 2.計(jì)算應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元

2024-03-29 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 10:13

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)就行。

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快賬用戶9942 追問 2024-03-29 11:10

是不是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額就讓他留在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”里,當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),才把“轉(zhuǎn)出未交增值稅”里的借方余額轉(zhuǎn)到貸方里?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 11:20

你好對的 是這么做的

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快賬用戶9942 追問 2024-03-29 11:29

我看前面?zhèn)€會(huì)計(jì)的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”現(xiàn)在還留有借方余額2413139.22元,這表示什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 11:32

你好表示留底的意思。

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快賬用戶9942 追問 2024-03-29 11:34

她現(xiàn)在離職了,他這借方余額241萬,需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)他這余額呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 11:36

實(shí)際有留底的,你看一下你申報(bào)表里面是不是有留底。

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快賬用戶9942 追問 2024-03-29 11:48

他離職于6月,我看了他6月的增值稅申報(bào)表沒余額,那“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方余額有241萬怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 11:52

進(jìn)項(xiàng)肖像還有余額嗎?

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快賬用戶9942 追問 2024-03-29 17:07

經(jīng)查證,當(dāng)時(shí)7月份時(shí)賬上是銷項(xiàng)稅額貸方余額16372483.11元,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額是14158343.89元,但轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是2414139.22元,進(jìn)銷項(xiàng)差額懸殊1000元,是不是不對呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 17:07

你把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅,然后看下還有哪些科目有余額。

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你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)就行。
2024-03-29
對的,是的,是這么做的。
2023-08-10
您好,就是您寫的這個(gè)分錄,不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
2025-06-10
你好,第一個(gè)分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好! 思路是對的 可以不做第一個(gè)分錄的
2020-12-06
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