有無票收入的先是做上無票收入?,F(xiàn)在電商平臺那邊都給稅務(wù)局提報了數(shù)據(jù),最好不要按照收入開票來確認收入了。最好是按照對方確認收貨的來確認收入。

鄒老師好!我公司一般納稅人,業(yè)務(wù)是電商淘寶銷售食品的。9月收入544萬,實際主營業(yè)務(wù)成本465萬,但是月底開票多開了,一起開了545萬,請問現(xiàn)在要怎么處理呢,老板要求按實際做,多開的差額怎么做處理
想咨詢下老師,我在整理憑證時發(fā)現(xiàn)去年2季度有一張發(fā)票忘記作廢,但是也沒有計入當月收入中!去年的年報也已經(jīng)申報繳稅了,目前就是去年的申報銷售數(shù)據(jù)小于實際銷售數(shù)據(jù),想問下,現(xiàn)在怎么能更正??
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師:今年3月份開設(shè)的公司,之前只有日記賬,現(xiàn)在打算用日記賬7月31號的數(shù)據(jù)作為期初余額新建賬套,我應(yīng)該怎么提取期初余額呢?因為要和進銷存數(shù)據(jù)一致,必須提取7月31號數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么處理呢
老師,麻煩問一下,個體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票,5月份開始申領(lǐng)的稅務(wù)UK,在申報二季度增值稅的時候,本年累計數(shù)是78000,這個數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該有,這個數(shù)據(jù)是參考的哪里?這個是數(shù)據(jù)太大了。這個工商戶老板也不懂,第二季度申報也沒在意本年累計哪里,這應(yīng)該怎么處理
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
老師你說最好不要按照收入開票來確認收入是什么意思?
有很多無票收入的,對方不要發(fā)票的 也得做收入 不只是看發(fā)票。
那現(xiàn)在稅務(wù)來短信了,說是讓我們先自查,那我們應(yīng)該怎么處理了?做無票收入嘛?
是的,需要做一部分無票收入的。
老師,那現(xiàn)在做無票收入的話,來不急了吧?已經(jīng)過申報期了。還有我們9月30日之前的進項發(fā)票也沒有。那是不是要全部交稅了呀?
可以更正,就會有滯納金 如果你不更正的話,得寫自查說明一樣補稅
哦哦好的謝謝
不用客氣,工作愉快。