你好; 你是核定還是查賬的個(gè)體戶 ?
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報(bào)了 7月份因?yàn)樾畔⒉徽_又紅票沖回 一直沒在往出開 導(dǎo)致第三季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因?yàn)闀?huì)計(jì)紅沖的處理數(shù)額跟財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報(bào) 異常么?如果異常應(yīng)該怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師!你好!我想問(wèn)下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么填報(bào)呢
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票,5月份開始申領(lǐng)的稅務(wù)UK,在申報(bào)二季度增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)是78000,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該有,這個(gè)數(shù)據(jù)是參考的哪里?這個(gè)是數(shù)據(jù)太大了。這個(gè)工商戶老板也不懂,第二季度申報(bào)也沒在意本年累計(jì)哪里,這應(yīng)該怎么處理
老師,我這個(gè)老板這個(gè)戶,第一季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅他申報(bào)的不對(duì),也來(lái)不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報(bào)是正確的,第一季度經(jīng)營(yíng)所得估計(jì)隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬(wàn),我也看不到,第二季度經(jīng)營(yíng)所得我申報(bào)的,收入總額低于5萬(wàn)提示比上季度低,收入總額我就填了五萬(wàn),成本填寫了30000,利潤(rùn)就是20000,就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營(yíng)所得不是我申報(bào)的,不知道具體數(shù)據(jù)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬(wàn),匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬(wàn)塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬(wàn)賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣到國(guó)外,屬于免抵退稅,比如公司購(gòu)買a材料用于國(guó)內(nèi)銷售,購(gòu)買b材料加工后部分用于國(guó)內(nèi)銷售,部分用于國(guó)外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來(lái)研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來(lái)說(shuō)我做的利潤(rùn)表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工什么意思,國(guó)內(nèi)購(gòu)買材料,公司自己加工后再賣到國(guó)外屬于什么
請(qǐng)問(wèn)老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬(wàn)分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
現(xiàn)在是查賬
你好; 查賬? 就得去看看你累計(jì)的金額; 看你1-6月的? 合計(jì)金額是多少??
1-4月使用的定額發(fā)票,是核定征收,也沒有申報(bào)增值稅,查賬征收是從5月份開始的
你好;? ?那你就是會(huì)不一致哈; 之前定額? 是按照定額繳納的; 和你實(shí)際開票金額會(huì)不一樣的??
那怎么辦
你好;? ?系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的;? ? 你核對(duì)下金額; 如果不一致的; 找稅務(wù)局后臺(tái)粗粒??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??