你好,你們單位是人力資源服務(wù)公司嗎?
朋友用我的公司資質(zhì)開抖店,收入走的我的對公賬戶,然后抖店收入到賬后我再打款給朋友公司,時(shí)間是在2020年。后面了解到這樣做對我的公司有風(fēng)險(xiǎn)。請問我該怎么補(bǔ)救?當(dāng)初也沒想那么多,直接借給用了
您好,我朋友公司的員工在我公司申報(bào)工資繳納社保,每月朋友打款到公司對公,比如工資社保什么的每月10000,朋友打款10000到我對公,然后我需要開專票給朋友公司,請問這個(gè)怎么開具???
您好,我朋友公司的員工在我公司申報(bào)工資繳納社保,每月朋友打款到公司對公,比如工資社保什么的每月10000,朋友打款10000到我對公,然后我需要開專票給朋友公司,請問這個(gè)怎么開具?。?/p>
老師,我們公司的帳剛從記賬公司接過來,之前記賬公司也沒有做。就是去年老板的一個(gè)朋友每個(gè)月打款社保金額過來,每個(gè)月扣社保,他也不是公司員工,就是交社保的,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,您好!我們老板有個(gè)朋友,他掛靠的我們老板的勞務(wù)公司,人家給另外一個(gè)公司干活,現(xiàn)在對方要給我們老板的勞務(wù)公司付人工費(fèi),我們給對方公司開票,我們勞務(wù)公司收到錢以后,只扣下稅費(fèi),剩余的錢都要打給我們老板的這個(gè)朋友,那這筆錢以什么名義給老板的朋友打款才合適呢?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
不是的哦
開一個(gè)服務(wù)類的發(fā)票。
具體的開哪個(gè),你看下你哪一個(gè)有有經(jīng)營范圍,或者是問一下對方哪一個(gè)。
發(fā)票是可以開,我的意思是,對方打款10000,這10000我發(fā)工資全部發(fā)出去了,然后我開票如果開10000,我還要承擔(dān)增值稅
就怎么平衡我這個(gè)稅費(fèi)的問題
哦,你是一般納稅人還是小規(guī)模開什么業(yè)務(wù)的?
要么扣除稅點(diǎn)之后再開給他,或者是額外再收取對方的稅點(diǎn)就是了,這個(gè)你們自己協(xié)商。
一般納稅人,開服務(wù)類
服務(wù)類的是6%,如果不考慮其他的,扣除增值稅6%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%加起來就是了 加起來不到12%。
額外收的話也不能打到公戶吧
不想交稅的就不要打到公司賬戶私下收。
一般像這樣稅款扣下來的話按幾個(gè)點(diǎn)扣?因?yàn)楣べY費(fèi)用都算到我自己公司了,不知道算幾個(gè)點(diǎn)合適
你好,工資他也是抵扣了所得稅,所得稅你就不要算了6%*1.06 小型微利企業(yè)。按照這個(gè)來。