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老師好!我公司2016年銀行付貨款5萬元,16年是小規(guī)模納稅人,所得稅核定征收,2022年為一般納稅人,今年7月份才收到收款單位新開具的專用發(fā)票,想問老師這張發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理

2023-08-10 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 10:55

您好,小規(guī)模期間有收入嗎?

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:00

有,之前的會計已經(jīng)賣出并開具銷項發(fā)票了,就是付款這5萬她沒入賬,因為當(dāng)時是核定征收,所以賬不是很清楚

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:01

因為有收入不能抵扣進項稅額,所以價稅合計做賬就行的

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:04

老師,您是說按庫存商品入庫,但它沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,因為賣出去的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:05

那你把發(fā)票輔導(dǎo)當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本后面就行了

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:08

老師,這個問題的關(guān)鍵是這張發(fā)票讓稅務(wù)局監(jiān)控到了,現(xiàn)在讓核實這張發(fā)票的情況,按真實情況是肯定不能抵扣進項稅,但稅管員說必須入賬抵扣,不然形成滯留票

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:09

那你就這么做,結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù)一筆再做一筆正數(shù)的

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:13

老師,我借方記庫存商品,貸方記什么科目呢?之前已經(jīng)銀行付款了,我入了庫存商品我怎么賣出去啊?沒有收入我也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:14

你把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的做負數(shù),再做一筆正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的就行

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:18

老師,麻煩您給具體做個分錄,我有點繞不出來了

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:19

2016年的時候您做賬了嗎

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:21

銀行付款的5萬那個會計沒做,收入做了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:21

告訴我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做的

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:23

借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:25

借,主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸,庫存商品負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票做 借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:26

老師,把進項稅做轉(zhuǎn)出是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:30

那個進項稅額沒有抵扣,也就不用轉(zhuǎn)

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快賬用戶7629 追問 2023-08-10 11:31

賬上也不用做處理是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 11:31

就是按照我上面這么做就行

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您好,小規(guī)模期間有收入嗎?
2023-08-10
你好;? ?之前辦公費是含稅記入的哇;? ?計提進項稅出來做; 借進項稅貸管理費用-辦公費? ?
2023-07-07
可以不用去修改的。
2024-07-01
一般納稅人時期發(fā)生業(yè)務(wù)收到專用發(fā)票可以抵扣
2020-08-17
你好 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 不影響交所得稅
2020-09-22
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