你好; 你調(diào)平是什么情況;? 你注冊公司 是新成立的公司 ;? 你是不想預(yù)交所得稅還是干嘛的;才能判斷的??
老師好,我想請問一下,2020年的賬面資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是112800,實際收回也是對應(yīng)這筆減值準(zhǔn)備的壞賬,匯算清繳時我也根據(jù)這筆做了調(diào)減,稅局也已退稅,但我發(fā)現(xiàn)賬面上還剩余-25000的壞賬準(zhǔn)備遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在不知道怎么把這個-25000調(diào)整走,因為現(xiàn)在我利潤表上已經(jīng)沒有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了。請老師幫我寫一份分錄,調(diào)走這筆遞延所得稅資產(chǎn),謝謝!
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來三季度前所的稅是分開核算的, 四季度進行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請問一下,四季度現(xiàn)在是在季報里就合并在一起所得稅了,還是在年報里合并所得稅呀? 四季度還是分開填寫報表嗎?在季報里只有在年報里的時候合并所得稅嗎?沒報過第1次,不知道怎么填寫
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發(fā)了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
老師你好,我有一張銀行卡,不是工資卡,這張卡幫親戚轉(zhuǎn)過兩回賬,當(dāng)時不知道他這個是已工資形式打到我卡里的,現(xiàn)在我個稅申報發(fā)現(xiàn)這兩次的轉(zhuǎn)賬記在我個人的工資收入里面了,應(yīng)該也算在我個人所得稅申報總收入額度里面了,請問這種情況我應(yīng)該怎么處理,因為里面內(nèi)容也多了一個工作單位,這個對我以后會有影響嗎
有沒有人知道注冊公司 所得稅里有預(yù)繳余額的時候怎么調(diào)平所得稅表 在哪里進入這個步驟程序 我已經(jīng)問了好幾個次了 請不知情的老師繞行謝謝 急用
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是注銷 公司 不好意思
你好; 注銷公司的話; 這個所得稅金額 預(yù)交的; 你多繳納了; 你電子稅務(wù)局去申請退稅就行了。 退稅后做分錄就可以平衡的; 你不想退稅嗎?
稅務(wù)讓走調(diào)平程序?
想知道在哪個端口進入 能說下嗎
你好; 意思不讓退 ; 你就直接做損失了 ; 借營業(yè)外支出貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 退稅記入電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理- 誤收多繳申請表退稅? ?
我說的是注銷公司 在稅務(wù)局網(wǎng)站做調(diào)整
從哪里進入界面 沒問分錄怎么寫
你好;? 直接做分錄 ;? 做了分錄后 ;? 就影響你的數(shù)據(jù)了。 電子稅務(wù)局 - 有一個注銷套餐里面去操作
謝謝老師 知道是哪個模塊進入這些步驟嗎
你好;??【我要辦稅】-【個性服務(wù)】-【套餐及組合業(yè)務(wù)】-【注銷前置事項辦理套餐】 前置條件 系統(tǒng)將自動檢驗企業(yè)是否存在稅務(wù)注銷未辦結(jié)事項。 A.若預(yù)檢存在未辦結(jié)事項 系統(tǒng)會彈出提示“您(單位)存在【納稅人存在逾期未申報,········】,不可在本套餐模塊進行·······。”。系統(tǒng)提示存在“逾期未申報”等未辦結(jié)事項,通過“點擊查看全部稅務(wù)注銷未辦結(jié)事項”查看具體未辦結(jié)事項,根據(jù)系統(tǒng)的提示,辦結(jié)要求事項,再重新回來當(dāng)前頁面,繼續(xù)辦理接下來的事項。本套餐可辦理申報及稅款繳納業(yè)務(wù),但如果存在系統(tǒng)提示有未辦結(jié)事項,該套餐將停止辦理申報及繳納稅款業(yè)務(wù),待處理完系統(tǒng)要求的未辦結(jié)的業(yè)務(wù)事項,才可正常通過本套餐辦理申報及繳納稅款。 若預(yù)檢無未辦結(jié)事項,則可直接點擊“下一步”。進入待辦業(yè)務(wù)事項列表,納稅人需按順序完成待辦業(yè)務(wù)事項。如待辦業(yè)務(wù)事項已經(jīng)辦理,則辦理結(jié)果顯示“已辦理”,如未辦理,則辦理結(jié)果顯示“待辦理”。http://etax.hainan.chinatax.gov.cn/zjgfdzswj/main/cjwt/guide/dist/IWantTax/2-15-1-8.html
老師太感謝您了 您是理解能力最好的 我問了好幾個老師都是答非所問您的 也可能是我描述的不夠明確 您的分錄使我豁然開朗 理解怎么調(diào)整報表了 明天實操一下 再來麻煩您!
好 ; 明天你實際操作下看看??
老師 我做這個分錄是需要改下增值稅報表對嗎 還是所得稅里直接可以做 不好意思 我太多程序不懂 麻煩您了
你好;? 不影響增值稅的 ; 你只是影響利潤的 ;? 不影響增值稅哈?
就是改下利潤表 然后所得稅表就生成了對嗎 我意思是這個分錄我在哪個表里整加數(shù)據(jù)呢
你好;? ?改下負債表 和利潤表 ; 以及你們的賬務(wù)處理 ; 就可以了。?