你好; 你調(diào)平是什么情況;? 你注冊(cè)公司 是新成立的公司 ;? 你是不想預(yù)交所得稅還是干嘛的;才能判斷的??
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,2020年的賬面資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是112800,實(shí)際收回也是對(duì)應(yīng)這筆減值準(zhǔn)備的壞賬,匯算清繳時(shí)我也根據(jù)這筆做了調(diào)減,稅局也已退稅,但我發(fā)現(xiàn)賬面上還剩余-25000的壞賬準(zhǔn)備遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在不知道怎么把這個(gè)-25000調(diào)整走,因?yàn)楝F(xiàn)在我利潤(rùn)表上已經(jīng)沒(méi)有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了。請(qǐng)老師幫我寫一份分錄,調(diào)走這筆遞延所得稅資產(chǎn),謝謝!
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來(lái)三季度前所的稅是分開(kāi)核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)一下,四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了,還是在年報(bào)里合并所得稅呀? 四季度還是分開(kāi)填寫報(bào)表嗎?在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎?沒(méi)報(bào)過(guò)第1次,不知道怎么填寫
老師你好,我有一張銀行卡,不是工資卡,這張卡幫親戚轉(zhuǎn)過(guò)兩回賬,當(dāng)時(shí)不知道他這個(gè)是已工資形式打到我卡里的,現(xiàn)在我個(gè)稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)這兩次的轉(zhuǎn)賬記在我個(gè)人的工資收入里面了,應(yīng)該也算在我個(gè)人所得稅申報(bào)總收入額度里面了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我應(yīng)該怎么處理,因?yàn)槔锩鎯?nèi)容也多了一個(gè)工作單位,這個(gè)對(duì)我以后會(huì)有影響嗎
有沒(méi)有人知道注冊(cè)公司 所得稅里有預(yù)繳余額的時(shí)候怎么調(diào)平所得稅表 在哪里進(jìn)入這個(gè)步驟程序 我已經(jīng)問(wèn)了好幾個(gè)次了 請(qǐng)不知情的老師繞行謝謝 急用
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
Exw出口方式,貨代問(wèn)雜費(fèi)按多少申報(bào)? 這個(gè)怎么看
客戶問(wèn) 個(gè)稅添加那個(gè)人員信息 員工電話可以隨便寫不?
老師一般納稅人,資產(chǎn)總額不超5千萬(wàn),每月大約怎么來(lái)控制收入,成本,費(fèi)用呢?怎么倒退計(jì)算呢?
之前在稅務(wù)局備案的基本戶,我們現(xiàn)在更換銀行了。那些基本賬戶跟退稅收款賬戶可以更改嗎?
工作臺(tái)1950元,工作臺(tái)架子是490,工作臺(tái)靜電皮是160元,這些是我們的工程部使用請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,還是固定資產(chǎn)
公司名下沒(méi)車:報(bào)銷燃油費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)關(guān)單中客戶是美國(guó)的,但貨物送達(dá)地址是澳大利亞的,,那報(bào)關(guān)單中的貿(mào)易國(guó)跟抵運(yùn)國(guó)填什么
老師,算增值稅的稅負(fù),是不是要把免稅的(比如蔬菜、肉等)的銷售收入也算上呀?
焊工證復(fù)審開(kāi)具的發(fā)票是*鑒證咨詢服務(wù)*培訓(xùn)咨詢 服務(wù)費(fèi)可以嗎?
其他應(yīng)收款-社保掛賬,余額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想做平,怎么處理呢
是注銷 公司 不好意思
你好; 注銷公司的話; 這個(gè)所得稅金額 預(yù)交的; 你多繳納了; 你電子稅務(wù)局去申請(qǐng)退稅就行了。 退稅后做分錄就可以平衡的; 你不想退稅嗎?
稅務(wù)讓走調(diào)平程序?
想知道在哪個(gè)端口進(jìn)入 能說(shuō)下嗎
你好; 意思不讓退 ; 你就直接做損失了 ; 借營(yíng)業(yè)外支出貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 退稅記入電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理- 誤收多繳申請(qǐng)表退稅? ?
我說(shuō)的是注銷公司 在稅務(wù)局網(wǎng)站做調(diào)整
從哪里進(jìn)入界面 沒(méi)問(wèn)分錄怎么寫
你好;? 直接做分錄 ;? 做了分錄后 ;? 就影響你的數(shù)據(jù)了。 電子稅務(wù)局 - 有一個(gè)注銷套餐里面去操作
謝謝老師 知道是哪個(gè)模塊進(jìn)入這些步驟嗎
你好;??【我要辦稅】-【個(gè)性服務(wù)】-【套餐及組合業(yè)務(wù)】-【注銷前置事項(xiàng)辦理套餐】 前置條件 系統(tǒng)將自動(dòng)檢驗(yàn)企業(yè)是否存在稅務(wù)注銷未辦結(jié)事項(xiàng)。 A.若預(yù)檢存在未辦結(jié)事項(xiàng) 系統(tǒng)會(huì)彈出提示“您(單位)存在【納稅人存在逾期未申報(bào),········】,不可在本套餐模塊進(jìn)行·······?!?。系統(tǒng)提示存在“逾期未申報(bào)”等未辦結(jié)事項(xiàng),通過(guò)“點(diǎn)擊查看全部稅務(wù)注銷未辦結(jié)事項(xiàng)”查看具體未辦結(jié)事項(xiàng),根據(jù)系統(tǒng)的提示,辦結(jié)要求事項(xiàng),再重新回來(lái)當(dāng)前頁(yè)面,繼續(xù)辦理接下來(lái)的事項(xiàng)。本套餐可辦理申報(bào)及稅款繳納業(yè)務(wù),但如果存在系統(tǒng)提示有未辦結(jié)事項(xiàng),該套餐將停止辦理申報(bào)及繳納稅款業(yè)務(wù),待處理完系統(tǒng)要求的未辦結(jié)的業(yè)務(wù)事項(xiàng),才可正常通過(guò)本套餐辦理申報(bào)及繳納稅款。 若預(yù)檢無(wú)未辦結(jié)事項(xiàng),則可直接點(diǎn)擊“下一步”。進(jìn)入待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)列表,納稅人需按順序完成待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)。如待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)辦理,則辦理結(jié)果顯示“已辦理”,如未辦理,則辦理結(jié)果顯示“待辦理”。http://etax.hainan.chinatax.gov.cn/zjgfdzswj/main/cjwt/guide/dist/IWantTax/2-15-1-8.html
老師太感謝您了 您是理解能力最好的 我問(wèn)了好幾個(gè)老師都是答非所問(wèn)您的 也可能是我描述的不夠明確 您的分錄使我豁然開(kāi)朗 理解怎么調(diào)整報(bào)表了 明天實(shí)操一下 再來(lái)麻煩您!
好 ; 明天你實(shí)際操作下看看??
老師 我做這個(gè)分錄是需要改下增值稅報(bào)表對(duì)嗎 還是所得稅里直接可以做 不好意思 我太多程序不懂 麻煩您了
你好;? 不影響增值稅的 ; 你只是影響利潤(rùn)的 ;? 不影響增值稅哈?
就是改下利潤(rùn)表 然后所得稅表就生成了對(duì)嗎 我意思是這個(gè)分錄我在哪個(gè)表里整加數(shù)據(jù)呢
你好;? ?改下負(fù)債表 和利潤(rùn)表 ; 以及你們的賬務(wù)處理 ; 就可以了。?