你好;? ? 不算的; 如果你只是代收款; 不是你工資; 也不用報(bào)的; 以后別借卡出去給別人用??
你好問下,我老公我2020年12月工資收入一萬(wàn),公司打入他的工資卡平安銀行,然后老家父親承包了點(diǎn)業(yè)務(wù)10000塊錢,需要建設(shè)銀行卡,父親只有一張建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入5000,然后打入我老公另一張建設(shè)卡5000,要了我老公身份證,以工資的形式轉(zhuǎn)入,對(duì)方說(shuō)要分兩張銀行卡轉(zhuǎn)入,以免扣稅,當(dāng)時(shí)沒想到我老公這邊在職每個(gè)月已經(jīng)要漏水,以為5000沒超過(guò)不會(huì)扣了,請(qǐng)問這種是不是在個(gè)稅匯算清繳扣稅這5000
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來(lái)做賬過(guò)程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)?,F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表??墒俏也惶靼?,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請(qǐng)報(bào)銷直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
老師,有個(gè)問題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師你好,我有一張銀行卡,不是工資卡,這張卡幫親戚轉(zhuǎn)過(guò)兩回賬,當(dāng)時(shí)不知道他這個(gè)是已工資形式打到我卡里的,現(xiàn)在我個(gè)稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)這兩次的轉(zhuǎn)賬記在我個(gè)人的工資收入里面了,應(yīng)該也算在我個(gè)人所得稅申報(bào)總收入額度里面了,請(qǐng)問這種情況我應(yīng)該怎么處理,因?yàn)槔锩鎯?nèi)容也多了一個(gè)工作單位,這個(gè)對(duì)我以后會(huì)有影響嗎
老師,有個(gè)自由職業(yè)人,2023年10月到我們工廠做了幾天勞務(wù),我們要求他開發(fā)票,他在粵稅通開了3萬(wàn)多的勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)交了600多的稅。這個(gè)稅當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為是可以在次年年度匯算清繳時(shí)退回的。昨天幫他申請(qǐng)匯所清繳時(shí),在個(gè)人所得稅App找不到他這筆收入?這個(gè)開了票的收入當(dāng)時(shí)我們出納用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他銀行卡的,請(qǐng)問老師,這種情況要怎么申報(bào)
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問有銷售收入,但是還沒有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的