1.《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》 2.《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅[2016]52號)
殘疾人個(gè)人所得稅減免政策是什么的?參照哪些字號文件呢?我享受優(yōu)惠政策和減免
賬務(wù)計(jì)提的稅金及附加,稅務(wù)申報(bào)時(shí)享受減免或者相關(guān)文件政策無需申報(bào)繳納稅款,如何賬務(wù)記賬?
個(gè)人經(jīng)營所得稅這個(gè)案例中,在計(jì)算減免稅額的公式中經(jīng)營主體6000的殘疾人政策減免不是已經(jīng)計(jì)算在里面了嗎?為什么在計(jì)算減免稅額合計(jì)里還要再另外加6000?這不是就享受了兩次政策了?按這樣算,他享受的殘疾人政策減免金額不止6000了啊
個(gè)體工商戶和合伙企業(yè)一般納稅人不享受六稅兩費(fèi)減免政策?
納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請修改怎么修改
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
沒看懂上面的計(jì)算,麻煩老師解讀一下同時(shí)享受殘疾人政策減免稅額?
這是整題的計(jì)算公式
職稱問題需要重新提問哦
這不是職稱問題,是個(gè)體工商戶個(gè)稅計(jì)算問題。
第一個(gè)圖片上 第一個(gè)階梯的每個(gè)殘疾人減2000 第二個(gè)是每個(gè)人減6000
這題目也沒有表明這個(gè)體有殘疾人呀。還有這階梯減免稅額的政策文件號是?
同學(xué)你好 人家直接給你說了享受的減免額呀
好的謝謝
同學(xué)你好 你看題目 直接減去就可以 不用糾結(jié)人數(shù)