您好 減免掉的不需要計提
一月份增值稅及附加已申報繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報,其他正常報稅繳款,免稅部分如何處理?
賬務(wù)計提的稅金及附加,稅務(wù)申報時享受減免或者相關(guān)文件政策無需申報繳納稅款,如何賬務(wù)記賬?
當(dāng)月賬務(wù)正常計提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費附加:0.07,地方教育費附加 0.05 次月申報稅務(wù)時,(城建稅享受政策2012年第25號,應(yīng)納稅額1元一下的,應(yīng)納稅額為零,故不繳納;教育費、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務(wù)如何記賬?
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務(wù)免征增值稅,文件說享受優(yōu)惠方式是申報享受稅收減免,無需報送資料,請問是進行每月增值稅申報時填在申報表附列資料(一)免稅—服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)項嗎?還是說在事項辦理找到優(yōu)惠項目做登記?然后開具免稅的普通發(fā)票?
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
單位采購汽車賣,采購汽車要不要繳納車輛購置稅?
這里為什么不加4%啊,不加g呢
科研設(shè)備折舊分錄怎么寫?
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠采購茶包放在B茶廠,相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因為印刷廠發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進盒子里,并沒有加工費,當(dāng)A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費由B茶廠付費,物流發(fā)票也是開給B茶廠,這里物流由B茶廠承擔(dān)是否合理?這樣A公司工作流程是什么樣的?每步賬務(wù)如何處理,每步賬務(wù)需要附的單據(jù)是哪些?
請問哪位大神老師,在哈薩克斯坦做項目款怎么到個人賬上呀?需要些什么材料和流程?
公戶有進賬,可以零申報嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個人和其他公司合作的收入,對方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報關(guān)單的提單號跟提單的號碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報關(guān)單上的提單號碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個體戶經(jīng)營者買車和車險開給他本人的票能作為個體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
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上月計提 次月申報啊
您不是要減免么?請問什么情況下減免的
我們當(dāng)月計提肯定不知道可以享受相關(guān)的政策,但是申報的時候系統(tǒng)會自動享受政策減免了,比如月銷售額不足10萬元 ,應(yīng)納稅額不足1元也無需繳納等等這種類似的情況,次月申報的申報表,那我當(dāng)月賬務(wù)計提的金額要怎么辦?
這些政策是早就出文了 當(dāng)月計提的時候可以知道的 如果已經(jīng)計提了不需要繳納 把計提的分錄紅沖就好了
我知道有的 但是我們當(dāng)月都是正常計提的 次月申報享受相關(guān)政策又記賬的
次月享受政策怎么記賬的?
已解決 謝謝老師
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