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老師,接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)從6月開始建賬,期初數(shù)入的是1月初的數(shù),在本年數(shù)入了1-5月的數(shù)?,F(xiàn)在導(dǎo)致期末數(shù)都不對(duì),銀行還出現(xiàn)負(fù)數(shù)像這種情況該怎么調(diào)啊。

2023-08-07 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-07 13:05

這一月初是去年十二月末的吧

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快賬用戶6254 追問 2023-08-07 13:07

對(duì)的,期初入了去年12月末的

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快賬用戶6254 追問 2023-08-07 13:10

其實(shí)中途建賬,只入期初數(shù)(也就是上期末的數(shù))吧,本年發(fā)生就不用錄吧

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齊紅老師 解答 2023-08-07 13:11

對(duì)的,是的,這個(gè)應(yīng)該余額是正確的,你去看一下你們單位的每筆明細(xì)。

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快賬用戶6254 追問 2023-08-07 13:12

那就像這種,期初數(shù)都入錯(cuò)了,咋搞

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齊紅老師 解答 2023-08-07 13:14

那你需要重新建帳你再見一個(gè)賬套吧

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快賬用戶6254 追問 2023-08-07 13:26

重新建的話,7月已經(jīng)季度報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-08-07 13:40

你好,申報(bào)的數(shù)據(jù)丟要修改 之前的不對(duì)

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快賬用戶6254 追問 2023-08-07 13:45

作廢申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-08-07 13:51

是是的,是這么做的。

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這一月初是去年十二月末的吧
2023-08-07
按對(duì)方期末數(shù)做期初,之后不平填寫未分配利潤(rùn),后續(xù)調(diào)賬就可以,不對(duì)可以調(diào)賬
2020-08-28
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個(gè)表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好;? 你檢查下你期末數(shù)據(jù)是不是對(duì)的; 是不是有所得稅產(chǎn)生 ; 你們沒有繳納; 但是你計(jì)提了分錄? ?
2022-10-18
具體的修改了那些業(yè)務(wù) 他申報(bào)給稅務(wù)局的和你現(xiàn)在的是不是一致的
2025-04-24
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