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你好老師,請問公司是去年5月末成立的,5月有幾筆數(shù)據(jù),前會計是從6月起的賬套,5月那幾筆數(shù)據(jù)做成了期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在報2024年年報報表,賬面報表期初數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),這種情況怎么辦呢?賬面期初數(shù)據(jù)改不了啦,稅務(wù)上按賬面報,還是把期初清零申報呢?這樣需要改下以前的季度報表。這樣就會賬面報表和稅務(wù)上申報的報表有差異,這樣可以嗎?

2025-03-18 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-18 13:08

最好是更正申報,因為你這個年初數(shù)是去年12月末的,你當(dāng)年成立的這里應(yīng)該是零。

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-18 13:08

能修改的最好修改了,自己修改不了的,問下你稅務(wù)局那邊能修改吧。

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最好是更正申報,因為你這個年初數(shù)是去年12月末的,你當(dāng)年成立的這里應(yīng)該是零。
2025-03-18
對的是的,需要修改。
2025-03-18
同學(xué)你好 申報系統(tǒng)里的不對嗎
2021-01-07
你好 是可以的,前面那個數(shù)據(jù)建議去修改一下
2023-07-07
您好,外賬需要補齊之前,不對去更正之前匯算清繳,你是查賬吧補齊之前的
2021-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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