學(xué)員朋友您好,加稅合計(jì)數(shù)開(kāi)12萬(wàn)的發(fā)票就可以 會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)用途確認(rèn) 同學(xué)您好,這個(gè)是什么用途呢
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)付給關(guān)鍵人帶訪的傭金,公司已支付給李某傭金并且代扣代繳了個(gè)稅,后來(lái)這個(gè)李某辦了公司,也是這個(gè)公司的法人,現(xiàn)在稅局不同意開(kāi)具他個(gè)人的勞務(wù)發(fā)票,支付公司需要他補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理
老師,請(qǐng)教1個(gè)問(wèn)題:接了一個(gè)私活,大概8萬(wàn)多元。對(duì)方需要開(kāi)票,以什么樣的方式最劃算呀? 1、如果以個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi),那么要累計(jì)到個(gè)人收入里面,要扣個(gè)人所得稅30%。 2、找一個(gè)小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)普票,月銷(xiāo)售開(kāi)票低于15萬(wàn)元,那么此企業(yè)是否就不需要交稅了?像這種企業(yè)可以代開(kāi)發(fā)票的,大概需要多少服務(wù)費(fèi)。 除以上兩種方法,是否還有更劃算的方法呢?
老師假如個(gè)人給企業(yè)干了12萬(wàn)活,企業(yè)要把個(gè)稅的錢(qián)扣除,讓個(gè)人開(kāi)票開(kāi)多少金額的,這個(gè)要怎么測(cè)算,并且要怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)將名下的小汽車(chē)賣(mài)給個(gè)人,需要開(kāi)票嗎?如果開(kāi)票怎么開(kāi)具,稅率多少?賬務(wù)如何處理
您好 老師 個(gè)人給企業(yè)開(kāi)34000的勞務(wù)發(fā)票 這張發(fā)票 需要先交多少錢(qián)個(gè)稅 怎么計(jì)算 個(gè)稅是自己交 還是企業(yè)交 增值稅和附加稅需要自己交么
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓方是乙吧
施工企業(yè),個(gè)人給公司干了活,應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,老師我的意思時(shí)候代扣代繳的個(gè)稅要怎么弄
學(xué)員朋友您好,付款單位在支付時(shí)進(jìn)行代扣,按月度代繳
但是開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票不應(yīng)該給個(gè)人支付12萬(wàn)的費(fèi)用嗎,那我這代扣代繳的個(gè)稅的稅款要怎么體現(xiàn)
同學(xué)您好,按照1%交納個(gè)人所得稅,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款借:其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
勞務(wù)費(fèi)預(yù)交個(gè)稅不是1%的稅率吧
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的