你好,需要退回發(fā)票給對(duì)方,讓對(duì)方按8萬(wàn)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬才是的。
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司是做批發(fā)的,現(xiàn)在進(jìn)貨了15萬(wàn)元對(duì)方發(fā)票已開(kāi),現(xiàn)在要付款可以用返點(diǎn)5萬(wàn)抵貨款,只要付10萬(wàn)元就清款了。我們?cè)趺醋鲑~款
老師,公司21年委外研發(fā)合同是10萬(wàn)研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)做完了,21年付了8萬(wàn)對(duì)方開(kāi)了8萬(wàn)的研發(fā)發(fā)票。22年付了尾款2萬(wàn)對(duì)方開(kāi)了2萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在收到這個(gè)2萬(wàn)的發(fā)票怎么入賬
對(duì)方發(fā)票多開(kāi),但是款已經(jīng)付清,這要怎么做賬 比如發(fā)票開(kāi)10萬(wàn)(多開(kāi)了2萬(wàn)),錢付了8萬(wàn)(已結(jié)清),剩余2萬(wàn)掛在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做賬??可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師我們有一筆項(xiàng)目錢10萬(wàn),我們收支做在專項(xiàng)應(yīng)付款借貨,已經(jīng)余額為0,現(xiàn)在對(duì)方要10萬(wàn)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
去年暫估的一筆費(fèi)用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒(méi)到,借其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸應(yīng)銀行存款10萬(wàn),暫估借管理費(fèi)用辦公費(fèi)10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬(wàn),本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開(kāi)了,那該怎么做賬?全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎?重新入賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)8萬(wàn)貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)如果這樣做,其他應(yīng)付款借方就會(huì)有2萬(wàn)余額,該怎么做賬呢
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,我問(wèn)下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
退不了怎么處理呢?
你好,為什么退不了呢 對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票金額錯(cuò)誤了,應(yīng)當(dāng)配合退回才是啊。
已經(jīng)是19年的發(fā)票了,入帳很久了,也已經(jīng)抵扣
你好,那就需要申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,然后開(kāi)具正確金額的發(fā)票入賬。