意思是你21年沒有預估未完部分?那還得沖減21年的利潤
請問老師 我公司是制造企業(yè) 研發(fā)了一種產品 2020年11月付了一筆設計費10萬 2021年10月付了一筆模具費 加工費 50萬 21年10月發(fā)票才來60萬 請問老師20年付的10萬 當時沒發(fā)票就做的是預付帳款 等60萬發(fā)票來時才計入研發(fā)費用里 這樣合適嗎
老師,21年初我們支付給對方公司12萬,對方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在其他應收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對方5萬,是不是就不用對方開發(fā)票給我們了?
1、21年1月1日,小營用自己的儲蓄實際出資1,000w成立了甲公司 2、21年1月2日,購置了辦公樓,支付購房款100萬元,當日全款支付 21年1月3日,入職5名研發(fā)工程師開始研發(fā)982項目 3、21年1月5日,小營與小研共同拜訪客戶T ,發(fā)生差旅費5萬,業(yè)務招待費5萬,并敲定了982平臺方案的合作 4、21年1月28日,小營計算員工1月份工資10萬 ,需公司為員工繳納社保及公積金5萬,計劃2月5 日支付 5、21年2月5日,發(fā)放上個月工資并支付社保及公積金15萬 怎么做會計分錄
老師,公司21年委外研發(fā)合同是10萬研發(fā)項目已經做完了,21年付了8萬對方開了8萬的研發(fā)發(fā)票。22年付了尾款2萬對方開了2萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到這個2萬的發(fā)票怎么入賬
老師,委外給其他公司的項目,對方發(fā)票分了21年開跟22年開,那我22年收到發(fā)票怎么入賬,項目已經在21年結束了
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據,還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,稅務和報表需要調整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
21年我只收到8萬的研發(fā)發(fā)票,我只入了8萬,還有個2萬是22年開的,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票怎么入賬?因為研發(fā)項目已經在21年完結了
借:利潤分配2 貸:銀行存款2