你好 你們就只是收到發(fā)票吧 借:增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整

老師,我們一個建筑項(xiàng)目掛靠在其他公司的,現(xiàn)在那個公司讓我們核算出這個項(xiàng)目的一個利潤,然后掛靠的公司需要合并數(shù)據(jù),這個項(xiàng)目是從09年開始的,21年才結(jié)束,那我是從09年還是21年開始做賬呢?不太清楚怎么做賬了
老師,21年初我們支付給對方公司12萬,對方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對方5萬,是不是就不用對方開發(fā)票給我們了?
老師,我們21年12月收到了22年整年的房租,計(jì)入預(yù)收賬款了,然后還不知道啥時(shí)給對方開票,我現(xiàn)在1月分錄和后期開票時(shí)分錄怎么做
21年買的保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,入賬借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
22年5月份發(fā)現(xiàn)對方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號錯誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個稅申報(bào)錯誤,如何處理
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個是價(jià)外費(fèi)用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
沒有開票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎

