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老師,我們一個建筑項目掛靠在其他公司的,現(xiàn)在那個公司讓我們核算出這個項目的一個利潤,然后掛靠的公司需要合并數(shù)據(jù),這個項目是從09年開始的,21年才結(jié)束,那我是從09年還是21年開始做賬呢?不太清楚怎么做賬了

2021-11-07 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-07 14:12

對的,你就直接從那個項目開始,到項目結(jié)束,把那個賬戶處理給他核算清楚。

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對的,你就直接從那個項目開始,到項目結(jié)束,把那個賬戶處理給他核算清楚。
2021-11-07
你好; 你公司只有一個營業(yè)執(zhí)照 ;? ?在總的賬套里面去; 分每個項目來設置二級科目區(qū)分? ?每個項目的收入 ;和成本 ;? ?核算每個單個項目的 利潤來 ;? 分別來做哈;? 不是單獨建賬套?
2022-10-10
一、賬務處理 1.收到掛靠公司打來的工程款:貸:應收賬款 - 掛靠公司(或其他往來科目,視具體情況而定)借:銀行存款 2.支付給掛靠公司的稅款:貸:銀行存款借:其他應收款 - 掛靠公司(代付稅款)
2024-08-07
你好 具體的用在那個項目分不出來的 可以根據(jù)現(xiàn)有項目平均分攤
2021-01-16
這個只能你們承擔,沒有其他辦法
2024-08-11
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