這個(gè)社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分,是你們單位負(fù)擔(dān)還是他個(gè)人,如果是個(gè)人負(fù)擔(dān)的話,應(yīng)該2000,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分,社保不要算進(jìn)去。
老師,工商年報(bào)里面社保單位繳費(fèi)基數(shù),工資是低于基數(shù)的話,是按基數(shù)填報(bào)還是按實(shí)際工資總額填報(bào),我們單位就一個(gè)人每個(gè)月2000元工資,最低繳費(fèi)基數(shù)是3360,按哪個(gè)數(shù)填報(bào)
老師公司每月只繳納法人一個(gè)人的社保,每月都只計(jì)提工資而不發(fā)放,那我申報(bào)個(gè)稅時(shí)按計(jì)提的那個(gè)金額呢還是零申報(bào)
每個(gè)月都給公司總經(jīng)理以上級(jí)別做了工資表但實(shí)際沒(méi)有發(fā)放,每個(gè)月還是正常繳納個(gè)稅是否合理?比如說(shuō)某領(lǐng)導(dǎo)本期收入為10000,扣完社保公積金后需要繳納145的個(gè)稅,可公司每個(gè)月只做工資表并不發(fā)放,那我在個(gè)稅系統(tǒng)需要按10000的本期收入申報(bào)還是按零收入申報(bào),或是按繳納的社保公積金數(shù)額繳納申報(bào)?
個(gè)體戶給法人全額1464.25元繳納社保,年底按每月2000元發(fā)放工資,每月申報(bào)個(gè)稅時(shí)本期收入按2000填,還是按加社保的金額,再單獨(dú)填列醫(yī)保社保
請(qǐng)教一下,給外國(guó)人買(mǎi)社保,發(fā)工資,繳個(gè)人所得稅的算法:假設(shè)外國(guó)人的工資是稅前10000元,每月發(fā)放,每月繳社保1287.59元(即個(gè)人416.06,單位871.53),如果按這個(gè)計(jì)算,老外的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?一年需要繳多少個(gè)人所得稅?是按6萬(wàn)的扣除額計(jì)算,還是按每月來(lái)計(jì)算,能給出一個(gè)詳細(xì)計(jì)算步驟嗎?
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車(chē),月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車(chē)沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車(chē)場(chǎng),停車(chē)費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車(chē)費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車(chē)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車(chē)費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車(chē)費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷(xiāo)售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷(xiāo)售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷(xiāo)售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
是公司全額承擔(dān)的
那就填寫(xiě)2000就可以的。但是個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分,你們單位給他負(fù)擔(dān)了,你正常做成本費(fèi)用里面沒(méi)法稅前扣除的。
好的,申報(bào)個(gè)稅時(shí)社保醫(yī)保還需要單獨(dú)填列嗎
不需要的不用填寫(xiě)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。