同學(xué)你好 備注寫的什么

股東之前打款給公司支付工資,掛其他應(yīng)付款,后期想轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要轉(zhuǎn)回去,重新打款備注投資款,還是直接賬務(wù)上調(diào)一下科目?
支付子公司投資款備注寫錯(cuò)了,那么賬務(wù)要做什么,后續(xù)需要退回重新轉(zhuǎn)
老師公司的只要申請(qǐng)了備用金,用公轉(zhuǎn)私給的,那么實(shí)際沒(méi)有用那么多,退回一部分,直接轉(zhuǎn)回公賬了,那么還需要怎么填紙質(zhì)單?需要重新填備用金申請(qǐng)單嗎?需要填退貨備用金付款單嗎?
老師公司的員工申請(qǐng)了備用金,用公轉(zhuǎn)私給的,那么實(shí)際沒(méi)有用那么多,退回一部分,直接轉(zhuǎn)回公賬了,那么還需要怎么填紙質(zhì)單?需要重新填備用金申請(qǐng)單嗎?需要填退貨備用金付款單嗎?我們老板說(shuō)要體現(xiàn)提備用金多少錢?退回來(lái)多少或補(bǔ)多少?那應(yīng)該填什么單子,怎么填
企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)對(duì)方公司名字寫錯(cuò)了,但錢轉(zhuǎn)出去了,扣了手續(xù)費(fèi),后面又退回來(lái)了,手續(xù)費(fèi)沒(méi)退回來(lái),然后又重新轉(zhuǎn)賬,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開(kāi)始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票但公司自己未開(kāi)具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開(kāi)票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開(kāi)票嗎,二手車市場(chǎng)開(kāi)了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開(kāi)
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


備注錯(cuò)誤寫成差旅費(fèi)了,那么我要怎么入賬呢?直接其他應(yīng)收款??
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款
摘要如何寫呢
這個(gè)就寫往來(lái)款哦