你好,學(xué)員,這個(gè)可以滴
客戶消費(fèi)了1.13萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個(gè)積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫(kù)存商品 5000 對(duì)嗎?
37.某百貨商場(chǎng)(一般納稅人)2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):商場(chǎng)本月從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為19000元,支付運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)10000元(運(yùn)雜費(fèi)不能抵扣),購(gòu)進(jìn)商品貨款均已支付并已驗(yàn)收入庫(kù);該商場(chǎng)銷售商品取得收入300000元(其中銷售化妝品取得收入100000元,銷售金銀首飾取得收入200000元)。要求:以元為單位,計(jì)算該商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅(增值稅稅率13%、化妝品消費(fèi)稅稅率30%、金銀首飾消費(fèi)稅稅率為5%)。
37.某百貨商場(chǎng)(一般納稅人)2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):商場(chǎng)本月從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為19000元,支付運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)10000元(運(yùn)雜費(fèi)不能抵扣),購(gòu)進(jìn)商品貨款均已支付并已驗(yàn)收入庫(kù);該商場(chǎng)銷售商品取得收入300000元(其中銷售化妝品取得收入100000元,銷售金銀首飾取得收入200000元)。要求:以元為單位,計(jì)算該商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅(增值稅稅率13%、化妝品消費(fèi)稅稅率30%、金銀首飾消費(fèi)稅稅率為5%)。
、銷售A產(chǎn)品,售價(jià)30000元,銷項(xiàng)稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫(kù)存商品20000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□C.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貨:庫(kù)存商品30000D.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000貸:庫(kù)存商品20000
京東平臺(tái)商家,一般納稅人,5%的消費(fèi)稅應(yīng)稅商品銷售,增值稅13%,包郵合計(jì)金額12元,其中2元運(yùn)費(fèi)成本,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-商品 8.85 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—運(yùn)費(fèi)1.77 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 1.38 /消費(fèi)稅,8.85*5%/ 包郵的應(yīng)稅消費(fèi)品,可以分離不含稅運(yùn)費(fèi)之后,商品價(jià)格交消費(fèi)稅嗎?
老師,單位租賃法人的個(gè)人車(chē)輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開(kāi)票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒(méi)有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開(kāi)票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開(kāi)票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車(chē),準(zhǔn)備賣(mài)給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬(wàn)的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒(méi)有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的,這樣所得稅依然是按沒(méi)有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說(shuō)明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
我們獨(dú)家代理品牌商在京東平臺(tái)銷售,我們接單,品牌商給代發(fā)貨,除了貨款外,額外收,收運(yùn)費(fèi)+包裝發(fā)票過(guò)程的費(fèi)用比如每單:25運(yùn)費(fèi)+10元代發(fā)費(fèi)用:結(jié)算貨款的時(shí)候,算給他們這個(gè)錢(qián),但是實(shí)際沒(méi)有給過(guò)供貨商,
那這部分費(fèi)用能單獨(dú)算嗎?能在京東平臺(tái)貨款中單獨(dú)剝離出這個(gè)費(fèi)用,不交消費(fèi)稅嗎
這個(gè)最好是單獨(dú)計(jì)算的
那怎么寫(xiě)分錄呢,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—快遞費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-代發(fā)費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—快遞費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-代發(fā)費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 是的
借:其他貨幣資金-京東錢(qián)包,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-快遞費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代發(fā)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借:其他貨幣資金-京東錢(qián)包,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-快遞費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代發(fā)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 是的,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
那這個(gè)原始憑證,準(zhǔn)備啥呀,供應(yīng)商不可能給我們開(kāi),運(yùn)費(fèi)和代發(fā)費(fèi)用發(fā)票呀
只能同意的開(kāi)貨品發(fā)票
統(tǒng)一開(kāi)貨品發(fā)票,而且大的開(kāi),沒(méi)有明細(xì)項(xiàng)目,這樣的進(jìn)項(xiàng)可啊
那這個(gè)原始憑證,準(zhǔn)備啥呀,供應(yīng)商不可能給我們開(kāi),運(yùn)費(fèi)和代發(fā)費(fèi)用發(fā)票呀 你們和供應(yīng)商之間有合同吧
有,剛開(kāi)始的框架合同,每次訂貨單,訂貨,他們工廠生產(chǎn),錄系統(tǒng),我們核對(duì)無(wú)誤,系統(tǒng)確認(rèn)收貨
附件是這個(gè)合同,合同作為附件是沒(méi)問(wèn)題的