按照不同的部分分配就行
我司是建材商貿(mào)公司,6月注冊下來的,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)做賬人員有一張憑證,我不是很能理解:1.采購部門購買的煙酒計(jì)入銷售費(fèi)用,而同一個人報銷的購買其他的辦公用品,加郵費(fèi)等又計(jì)入了管理費(fèi)用? 2. 福利費(fèi)直接計(jì)入了應(yīng)付,導(dǎo)致應(yīng)付有余額,未計(jì)提。這樣是不是就少計(jì)了公司的費(fèi)用呢?
房開老師 我們房地產(chǎn)公司只有一個開發(fā)項(xiàng)目,那么公司財(cái)務(wù)部工程部 行政部等部門發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)還是管理費(fèi)用呢?根據(jù)土增稅清算如何進(jìn)行清算審核里有一條說(是否存在將企業(yè)行政管理部門(總部)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的管理費(fèi)用記入開發(fā)間接費(fèi)用的情形),說明我們公司的情況 所有發(fā)生的人員工資福利和水電費(fèi)都可以走開發(fā)間接費(fèi)用嗎?不走管理費(fèi)用是吧?
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費(fèi)不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
1.本公司外派一批人員去甲公司用于研發(fā)甲公司的產(chǎn)品中途產(chǎn)生的餐費(fèi)交通費(fèi)等能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里嗎?2.還有就是其他部門的比如銷售部,總經(jīng)辦等部門在這個項(xiàng)目中發(fā)生打車費(fèi)這種的這個人產(chǎn)生的費(fèi)用可以記去研發(fā)嗎?
給員工辦的門禁卡芯片,只有幾百塊錢,這個記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?還是按照不同的部門分銷售費(fèi)用等等
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師 贈送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
可以放到低值易耗品嗎?
可以通過那個科目過渡