1.證明是招待客戶 用,給客戶用做招待費,辦公用品 公司自己用所以做管理費用 2之前是不是計提福利費,?你去看下應付職工薪酬 福利費,之前是不是有貸方金額沒有用完?
我司是建材商貿公司,6月注冊下來的,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)做賬人員有一張憑證,我不是很能理解:1.采購部門購買的煙酒計入銷售費用,而同一個人報銷的購買其他的辦公用品,加郵費等又計入了管理費用? 2. 福利費直接計入了應付,導致應付有余額,未計提。這樣是不是就少計了公司的費用呢?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房。現(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
我們是經(jīng)貿公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務,這也計入庫存商品嗎?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀?
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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老師,期間費用不是根據(jù)部門來劃分嗎?銷售部門發(fā)生的費用計銷售費用,管理部門發(fā)生的費用計管理費用呢???難道是根據(jù)誰使用來劃分的啊? 福利費只有借方余額,沒有貸方余額呢
有的是按部門,是你們這邊單位發(fā)生就按部門,客戶發(fā)生這個為了銷售才產(chǎn)生招待費,按這個對應做銷售費用
不是一個定的,這個按部門和這個按誰使用結合看這個
福利費只有借方余額,沒有貸方余額呢 那需要補計提這個
老師,您的意思是他計入銷售費用就看做是為銷售而發(fā)生的招待費,這樣是可以的對嗎?
老師,還有一個問題,公司6月成立的,但是在資產(chǎn)負債表上沒有體現(xiàn)企業(yè)注冊資金之類的,這樣有沒有問題?
賬上只計了這樣一個憑證,和一些借款。
是的,不要緊,投資款幾時到賬就幾時體現(xiàn)實收資本
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了
老師,在咨詢您一下,六月公司成立,還沒有收入,六月記賬末是不是應該把庫存商品結轉到主營業(yè)務成本中呢?因為七月要申報二季度的企稅啊。我看月末只做了期間損益結轉。我的理解對嗎?
不是,這個有收入才結轉,沒有不結轉庫存商品結轉到主營業(yè)務成本中