你好,實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)的嗎?借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆成本,審計(jì)說(shuō)這個(gè)要沖回,原分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 188.68,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)11.32,貸:應(yīng)付賬款200。放在今年做,這個(gè)該怎么做?
跨年的分錄寫(xiě)錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
公司去年做了一筆分錄 借銀行存款100000 貸營(yíng)業(yè)外收入100000 然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了因?yàn)閷徲?jì)審過(guò)了,所以去年賬就不動(dòng)了,只能今年改 然后這筆分錄本來(lái)應(yīng)該是 借銀行存款 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 那么我今年應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整 怎么修改分錄應(yīng)該怎么做
前年有筆錯(cuò)賬,本來(lái)應(yīng)該全記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但記成:借:銀行存款50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000 應(yīng)付賬款 46000 今年要怎么調(diào)整?老師能幫忙寫(xiě)個(gè)分錄嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開(kāi)票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷(xiāo)項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開(kāi)票金額寫(xiě)嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫(xiě)?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容和節(jié)目?jī)?nèi)容費(fèi),一直沒(méi)付,被人告了。現(xiàn)在敗訴了,
你好,現(xiàn)在支付了嗎?支付了,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
沒(méi)支付呢
沒(méi)有支付不需要做的,你支付了之后再做賬務(wù)處理就可以的。