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沒有計提,之前的報表進項有個數(shù)填錯了,最后導(dǎo)致補交了%0多塊增值稅。

2023-07-19 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-19 15:50

是指開始填錯了,后面填對了,但導(dǎo)致補稅了?

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快賬用戶6407 追問 2023-07-19 15:52

對,是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-07-19 15:56

那具體的疑問是什么呢

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快賬用戶6407 追問 2023-07-19 16:04

所以補交的這筆怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:10

賬上多做了進項吧

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:10

將多做的進項做相反分錄,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就會一致

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快賬用戶6407 追問 2023-07-19 16:24

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:29

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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是指開始填錯了,后面填對了,但導(dǎo)致補稅了?
2023-07-19
你好,你是做完這個分錄之后余額不為0了嗎?
2022-04-11
你好,做到營業(yè)外支出里面的這個是四舍五入的差異。
2023-05-09
你好; 現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎?? ?
2021-11-04
你好,你這個撤銷是幾時估計稅局還是識別之前你勾選那個狀態(tài),后面撤銷還沒有識別,你這個電話問下你稅局 看幾時可以再次申報 不行就去大廳
2021-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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