同學(xué)你好,分錄,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款等科目。

老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬(wàn),但是1月份賬務(wù)沒(méi)有做待抵扣4萬(wàn)的分錄 2月份繳納2萬(wàn)增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
有一張4月份的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是做成費(fèi)用,以至于銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)平,請(qǐng)問(wèn)怎么更改做賬分錄
我方3月份開(kāi)了一張專票,4月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),抵扣了3月的銷項(xiàng)。4月又紅沖了3月的那張專票(對(duì)方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
一般納稅人從4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷項(xiàng),但是六月底有開(kāi)銷項(xiàng),而且抵扣了一張4月份的進(jìn)項(xiàng)票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)說(shuō)和結(jié)算賬單的平臺(tái)服務(wù)是對(duì)不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
請(qǐng)問(wèn)廣西百色德保高速收費(fèi)人工發(fā)票怎樣開(kāi)
老師,我想問(wèn)下,小餐飲做麻辣燙的,采購(gòu)的食材,隨買隨用了,我應(yīng)該怎么做賬合適呢,幫我整理一份完整的會(huì)計(jì)分錄
老師 申報(bào)季報(bào)是先申報(bào)增值稅然后報(bào)送報(bào)表最后是企業(yè)所得稅是嗎
老師,電商沒(méi)有成本票,實(shí)際利潤(rùn)沒(méi)有那么高,如何減少虛高利潤(rùn)交稅呢?
老師你好,小規(guī)模超30萬(wàn)的沒(méi)有開(kāi)票的填在那里呢
老師好,監(jiān)事每月轉(zhuǎn)賬5000到公司賬戶,這個(gè)費(fèi)用用于扣社保及發(fā)他的工資,這會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?賬上才不會(huì)掛賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下我想學(xué)內(nèi)賬是看那段視頻呢
老師,小規(guī)模納稅人舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修費(fèi)10幾萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,做到管理費(fèi)用里面,可以嗎
老師,成本做在了去年導(dǎo)致去年虧損很大,今年開(kāi)票確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅嗎


那六月份賬務(wù)又怎么處理,畢竟抵扣了4月份那張發(fā)票
同學(xué)你好,6月時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。這樣就行了。