以下是小餐飲店常見業(yè)務(wù)的全盤賬務(wù)分錄 1. 開業(yè)籌備期 收到股東投入資金 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本? 支付店面租金(假設(shè)預(yù)付半年租金) 借:預(yù)付賬款 - 房租 貸:銀行存款 每月進(jìn)行攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 - 房租 貸:預(yù)付賬款 - 房租? 購買廚房設(shè)備、桌椅等固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 按照規(guī)定進(jìn)行折舊,每月折舊分錄: 借:管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊? 購買食材、調(diào)料等原材料 借:原材料 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款? 2. 日常經(jīng)營期 領(lǐng)用原材料用于制作餐飲 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料? 銷售餐飲服務(wù)取得收入(假設(shè)為現(xiàn)金收款) 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人適用簡易計(jì)稅, 支付員工工資 借:管理費(fèi)用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款? 支付水電費(fèi) 借:管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) 貸:銀行存款? 支付外賣平臺(tái)傭金(如果有) 借:銷售費(fèi)用 - 平臺(tái)傭金 貸:銀行存款? 3. 期末 計(jì)提稅金及附加(根據(jù)增值稅額計(jì)算) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交地方教育附加? 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 將成本、費(fèi)用、稅金及附加等科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 稅金及附加?

老師:您好!我屬于商貿(mào)公司,簽訂了銷售機(jī)床合同后,或者會(huì)收到訂金或者沒有收到定金時(shí),就會(huì)去采購機(jī)床,一般都是供應(yīng)商給我司發(fā)貨時(shí)付清尾款。然后機(jī)床回來我再發(fā)貨,到這里做成品入庫嗎?收入我是一部分按發(fā)票確認(rèn)(公司購買),一部分無票收入(個(gè)人名義購買)。做收入同時(shí)做出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本!請(qǐng)問這樣一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)完整的分錄吧!謝謝老師了
郭老師,請(qǐng)問一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少彽挠唵问欠峙ベ徺I的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
老師早上好。請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購了一批酒店用品。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)按固定資產(chǎn)入賬了,但是中間折舊沒有連續(xù)計(jì)提,現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費(fèi)用呢,說那些東西不做資產(chǎn),我應(yīng)該怎么調(diào)整?怎么做分錄?
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個(gè)問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個(gè)怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄 另外這個(gè)也影響所得稅了吧 我該怎么處理
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個(gè)問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個(gè)怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄 另外這個(gè)也影響所得稅了吧 我該怎么處理
老師好,資本化工資和費(fèi)用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!


房租是一個(gè)月一付,還用攤銷嗎?直接走管理費(fèi)用可以嗎
一個(gè)月一付的這種就不用通過攤銷了,就直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了。