你好,你們有工程結算嗎?你這個工程款和你的工程結算不一個樣啦?
1.開具發(fā)票時:借應收賬款/銀行存款,貸工程結算,應交稅費。 2.項目工資計提工資時:借工程施工-人工費,貸應付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時:借工程施工-材料費,貸銀行存款/應付賬款。 4.確認某項目成本毛利時:借主營業(yè)務成本(‘’工程施工-人工費+工程施工-材料費+工程施工-其他費用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本的金額)貸主營業(yè)務收入(工程結算金額) 5.工程施工(所有二級科目金額)和工程結算金額沖抵,具體依照那個科目金額?是兩個金額分別是一致的?←工程完工時相當于不做了就互沖?
收到合同,借應收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請問一下:收到合同,借應收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
我們現在是建筑企業(yè)小規(guī)模,購入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發(fā)票未開,想問下1、我會計分錄為借:預付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項目-材料費 貸:應付賬款-暫估,這個會計分錄對么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發(fā)票的話,我能抵扣嗎?
我做內賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領用是借:生產成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產成本 銷售是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產一個東西,我計提工資的時候,已經是借:…… 生產成本,貸:應付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y轉的時候,還要算車間員工工資嗎?
電商10月份開票合規(guī),1400萬的收入申報900萬可行嗎
老師,房地產,裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺車對應每一臺車嗎?
老師:社會保障資金繳納記錄(專用收據或社會保險繳納清單)這個哪里可以下載
老師,請問公司增加研發(fā)支出,會計分錄怎么做?科目如何設置呢?
老師,這種生產成本采購只有收據沒有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個人代開 開工程服務還是勞務
出口轉內銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內的公司嘛 還是要報關單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎