你好,你看一下你是不是匯算清交有退回來的企業(yè)所得稅紅沖的。要是補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。

老師,請問我科目余額表中的本年利潤和自動生成的利潤表中的利潤總額不同,這個產(chǎn)生的原因請問有些什么啊?
老師,請問下,我們目前沒有所得稅,為什么利潤表的利潤總額和本年利潤的科目余額不相等,是什么原因造成的呢?
老師,科目余額表的成本總額,對不上利潤表的成本是什么原因呢
老師科目余額表的本年利潤和利潤總額為什么不一致呢
老師科目余額表的本年利潤和利潤總額為什么不一致呢
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報稅進(jìn)項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進(jìn)項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進(jìn)銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
沒有,我們目前都是虧損,沒有交過所得稅
你好,會算青椒的時候也沒有嗎?那你的所得稅費用里面是不是有金額?
老師,我知道了,謝謝,我看錯時間了
不用客氣,工作愉快。
老師,您遇見過這種問題嗎?我申報利潤表的時候,系統(tǒng)提示我財務(wù)費用金額應(yīng)該比利息費用金額大,申報不了,但是我賬上,財務(wù)費用金額更小,是不是哪里做錯了
因為你的明細(xì)沒有填寫啊,你這個負(fù)數(shù)是什么原因,是利息收入嗎?如果是的話,利息費用里面填寫負(fù)數(shù)。
老師,我是不是做錯了,我們確實支付出去的借款利息,和利息收入我都是做在一起的,所以導(dǎo)致這個利息費用這個科目是正數(shù)
利息收入正數(shù)負(fù)數(shù)合計填寫到利財務(wù)費用里面,然后在利息費用里面再填寫一次。
您幫我看看是哪里的問題呢?
沒有問題的就是這么填寫的。
把你填寫的截圖看一下。
我知道了,謝謝老師
不用客氣工作愉快。
老師,請問一下,申報企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本是取的利潤表的營業(yè)成本的數(shù)據(jù)還是營業(yè)成本+銷管財一起的金額申報呀
直接看營業(yè)成本就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快