你好,你看一下你是不是匯算清交有退回來的企業(yè)所得稅紅沖的。要是補交了企業(yè)所得稅。
老師,請問我科目余額表中的本年利潤和自動生成的利潤表中的利潤總額不同,這個產(chǎn)生的原因請問有些什么啊?
老師,請問下,我們目前沒有所得稅,為什么利潤表的利潤總額和本年利潤的科目余額不相等,是什么原因造成的呢?
老師,科目余額表的成本總額,對不上利潤表的成本是什么原因呢
老師科目余額表的本年利潤和利潤總額為什么不一致呢
老師科目余額表的本年利潤和利潤總額為什么不一致呢
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項分錄,24年抵扣了那個房租進(jìn)項稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對這個賬目有沒有做對,要怎么檢查
公司買房就要交房產(chǎn)稅嗎,從價和從租有什么區(qū)別
一季度收入20萬,成本165000其本費用15000,預(yù)繳500稅款 二季度累計收入30萬,累計扣除基本費用30000,想預(yù)繳去掉累稅后和減半后的稅款是600的,成本費用應(yīng)該是多少
如果發(fā)票是CIF價,開具的出口發(fā)票按什么價格
老師早上好,請問下關(guān)單上有個雜費9300人民幣,貨物金額20萬,單一窗口有個統(tǒng)計美元價匯總金額是20萬+9300換算成美元的金額,那我開票按什么金額開呢?
沒有,我們目前都是虧損,沒有交過所得稅
你好,會算青椒的時候也沒有嗎?那你的所得稅費用里面是不是有金額?
老師,我知道了,謝謝,我看錯時間了
不用客氣,工作愉快。
老師,您遇見過這種問題嗎?我申報利潤表的時候,系統(tǒng)提示我財務(wù)費用金額應(yīng)該比利息費用金額大,申報不了,但是我賬上,財務(wù)費用金額更小,是不是哪里做錯了
因為你的明細(xì)沒有填寫啊,你這個負(fù)數(shù)是什么原因,是利息收入嗎?如果是的話,利息費用里面填寫負(fù)數(shù)。
老師,我是不是做錯了,我們確實支付出去的借款利息,和利息收入我都是做在一起的,所以導(dǎo)致這個利息費用這個科目是正數(shù)
利息收入正數(shù)負(fù)數(shù)合計填寫到利財務(wù)費用里面,然后在利息費用里面再填寫一次。
您幫我看看是哪里的問題呢?
沒有問題的就是這么填寫的。
把你填寫的截圖看一下。
我知道了,謝謝老師
不用客氣工作愉快。
老師,請問一下,申報企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本是取的利潤表的營業(yè)成本的數(shù)據(jù)還是營業(yè)成本+銷管財一起的金額申報呀
直接看營業(yè)成本就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快