您好, 計入營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以
老師前幾年年底的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費。導(dǎo)致每年的稅實際上都已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)。因為進項小于銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額,現(xiàn)在怎么辦呢
老師,有個問題請教下,接手別人的賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金科目期初結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)上繳的增值稅38069.86元與后實際交的稅款38082.96元相差13.10元,現(xiàn)想調(diào)平此賬,應(yīng)該怎么做分錄好,
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
賬上體現(xiàn)的進項是35196.93,認證的是33490.67,還有差額1706.26還沒認證,結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:銷項115392.63,貸進項351960.93,轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 結(jié)轉(zhuǎn)時候:借轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 未交增值稅80195.7,實際繳納時候借未交增值稅81901.96,貸銀行存款81901.96,未交增值稅的1706.26差額直接留在未交增值稅的借方余額嗎
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
可以隨意調(diào)嗎?不知怎么差哦!是以前年度的,怎么做分錄?
現(xiàn)在是借方有余額嗎?
這個有誤差是很正常的,可以調(diào)
貸方余額,
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
這樣就平了
借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸營業(yè)外收入。 是這樣嗎?摘要呢?
是的, 就是這們寫的,摘要寫調(diào)賬就可以
跨年度的調(diào),也可以這樣做分錄嗎?
可以的, 這個就是把賬調(diào)平