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未交增值稅實際繳納跟賬上差0.08元,怎么辦?行為前手會計沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。后來我接手結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)差0.08

2023-07-16 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-16 19:24

您好, 計入營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以

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快賬用戶2320 追問 2023-07-16 19:25

可以隨意調(diào)嗎?不知怎么差哦!是以前年度的,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 19:26

現(xiàn)在是借方有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 19:26

這個有誤差是很正常的,可以調(diào)

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快賬用戶2320 追問 2023-07-16 19:27

貸方余額,

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齊紅老師 解答 2023-07-16 19:27

借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
這樣就平了

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快賬用戶2320 追問 2023-07-16 19:35

借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸營業(yè)外收入。 是這樣嗎?摘要呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 19:36

是的, 就是這們寫的,摘要寫調(diào)賬就可以

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快賬用戶2320 追問 2023-07-16 19:37

跨年度的調(diào),也可以這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 19:38

可以的, 這個就是把賬調(diào)平

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您好, 計入營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以
2023-07-16
你好,你沒認證怎么會體現(xiàn)在進項中,跟你申報表不一致了
2021-10-16
你去看這個步驟去結(jié)轉(zhuǎn),這個弄不出來,未分配利潤調(diào)平這個
2021-03-02
可以的,沒問題的哈
2024-09-04
借未交增值稅13.10,貸利潤分配未分配利潤 13.10或者是借未分配利潤13.10 貸未交增值稅13.10
2020-09-15
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