您好,做筆分錄,調到預收賬款里面
資產負債表期初數(shù)的應付職工薪酬數(shù)寫錯了,這個賬應該怎么調
中途建賬,應收賬款和應付帳款都是負數(shù),我怎樣填寫期初數(shù)?
老師:年底報表應收賬款,應付賬款是負數(shù),年初換賬套可以把這個調到預收賬款和預付賬款里面去調成正數(shù)嗎
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據時,把其他應收款借方負數(shù),錄到其他應收款借方正數(shù)了。怎么做會計分錄調整?
應付賬款是負數(shù),我想調成正數(shù)怎么調整?
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結算是為合同結算,最后是不是以合同結算為準?老師指導一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務處理,尤其是稅務方面的
考試時EPSA中A怎么打成下標A
自有廚房銷售包子早點,銷售收入這塊我給出納設計了銷售報表,成本費用表,月底倉庫盤點表,想請問老師,老板想每天看做了多少包子賣多少錢,我直接在銷售表中體現(xiàn)每天從廚房領了包子和銷售出去合并一個報表嗎
收到福利類的專票,進項稅額不能抵扣,賬務處理怎么做呢
老師,有軍官證,公司法人,有什么稅收優(yōu)惠政策?
第4題,答案是什么?請解釋一下
老師,這道題6月3074日轉換日不是以公允價值模式進行后續(xù)計量嗎?為什么還需要計提這半年出租期間的折舊費呢?
這個無形資產的攤銷為什么制造成本,而不是制造費用呢?有成本這個科目嗎?
請問老師,小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策3%減按1%征收,適用5%征收率的行業(yè)還按照5%征收嗎?
那沖減利潤分配可以嗎
這個應收賬款負數(shù)是預收賬款,這樣調好些
怎么寫分錄呢?
他是期初的那個資產負債表里的應收賬款-300,寫成了300
借:應收賬款
貸:預收賬款
調到這個科目中
我寫的借 利潤分配600,貸應收600,然后應收賬款里就變成300了
通過沖減利潤分配調吧,這樣好些,這兩個不好調賬
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,很高興幫您
那預收賬款的那個數(shù),是不是一直掛著數(shù)了
調預收里邊,會影響月末的資產負債表嗎
不會,這個不會影響月末的資產負債表