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問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務收入”“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:解答的時候用不用寫單位,還是以什么為單位啊
分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務收入”“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:解答用不用單位,用什么單位
收到福利類的專票,進項稅額不能抵扣,賬務處理怎么做呢
老師,有軍官證,公司法人,有什么稅收優(yōu)惠政策?
第4題,答案是什么?請解釋一下
老師,這道題6月3074日轉(zhuǎn)換日不是以公允價值模式進行后續(xù)計量嗎?為什么還需要計提這半年出租期間的折舊費呢?
這個無形資產(chǎn)的攤銷為什么制造成本,而不是制造費用呢?有成本這個科目嗎?
請問老師,小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策3%減按1%征收,適用5%征收率的行業(yè)還按照5%征收嗎?
老師,在建工程于2022年達到預定適用狀態(tài),賬上確認了國定資產(chǎn),但是根據(jù)結(jié)算價有2萬多的尾款是今年的7月支付的,這2萬多我改怎么錄帳,可以直接接固定資產(chǎn)嗎
壞賬可以稅前扣除,需要什么附件不
你好,我想問下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款,半年后拿回一張客戶的個人票商品10000元,另一個客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對B公司投資40萬元入股26%,請問如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
您好,賣設(shè)備的錢雖然分好幾次給,而且得驗收合格后才開始付款,預付款還得拖一年慢慢給,但只要設(shè)備驗收合格了,就得在賬上記這筆 1200 的收入,同時把設(shè)備的成本轉(zhuǎn)出去,這樣利潤和該交的企業(yè)所得稅就都得算上;在這之前收到的錢不用記收入,就先掛著,等驗收合格后再一點點沖掉,沒驗收時不用算收入和利潤,也不用交這部分所得稅。 設(shè)備發(fā)出但未驗收時: 借:發(fā)出商品 800 貸:庫存商品 800 設(shè)備驗收合格時(全額確認收入): 借:應收賬款 1200 貸:主營業(yè)務收入 1200 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 800 貸:發(fā)出商品 800 分期收到各筆款項時(按實際收款金額): 借:銀行存款 X 貸:應收賬款 X 質(zhì)保期滿收到質(zhì)保金時: 借:銀行存款 120 貸:應收賬款 120
謝謝老師,請問采購分錄怎么做,第一筆,借 庫存商品 1200w? ?應付賬款..xx公司/1200w? ? ? ?第二筆,借? ? 銀行存款50w? ? ?預付賬款xx公司50w
您好,第2筆這是銷售吧,借方銀行,這是收錢