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老師您好:小規(guī)模企業(yè)月銷售額不超10萬元是免征增值稅的,那是可以開具免稅普票嗎還是怎么處理啊

2023-07-16 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 15:46

您好, 按一個(gè)點(diǎn)來開發(fā)票

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快賬用戶6832 追問 2023-07-16 15:47

那正常開具做分錄,最后不用繳納,應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方怎么平啊老師

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齊紅老師 解答 2023-07-16 15:53

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了

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快賬用戶6832 追問 2023-07-16 15:55

老師我沒太明白,您的意思,銷售時(shí)正常做貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目,然后當(dāng)月再做一筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-16 15:55

是的呀,這樣就平了呀

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齊紅老師 解答 2023-07-16 15:56

借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6832 追問 2023-07-16 16:24

老師最后一個(gè)問題,如果對(duì)方不需要發(fā)票,也得在銷售時(shí)確認(rèn)增值稅是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-16 16:25

是的,做無票收入處理

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您好, 按一個(gè)點(diǎn)來開發(fā)票
2023-07-16
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-16
你好,超過10萬,是全部征收
2020-09-15
你好,是普票%2B專票部分。如果符合普票免普票部分
2020-08-24
你好,19年一月份開始季度30萬,或者是月銷售額10萬,免增值稅。
2020-12-26
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