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您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?

您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。
1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。
2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。
1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。
2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
2023-07-14 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 17:09

你好 1這個是按發(fā)票來的 開的1%就是免1%的不是3%的 增值稅申報表是因為1%政策是階段的 就沒有改 用的不含稅收入額*3% 咱們賬上還是免的是不含稅收入*1%

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:10

2生產(chǎn)經(jīng)營收入總額包含營業(yè)外收入,所以營業(yè)外收入直接填寫在收入總額中就可以了。 所以是你的經(jīng)營所得申報收入是加免的增值稅 你發(fā)票開1%是31.25 就是加31.25

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快賬用戶7496 追問 2023-07-14 17:13

好的, 老師。 第二個問題,我要更正申報為,收入額填寫3156.81元。 就第一個問題繼續(xù)請教您。 那我增值稅申報表是3%的稅率,我是否需要更正申報?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:14

你好 增值稅申報表里3%是21行嗎? 這個系統(tǒng)自己算的優(yōu)惠吧 如果是 不用改的

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快賬用戶7496 追問 2023-07-14 17:19

我也不太懂

我也不太懂
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齊紅老師 解答 2023-07-14 18:18

你好? 這個是不太懂為啥3%嗎? 還是?

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快賬用戶7496 追問 2023-07-14 18:18

不知道是否需要修改增值稅申報表

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齊紅老師 解答 2023-07-14 18:21

如果是稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 這個問題的話 不用改表 這個稅局沒有改表格式 因為以后可能回到3%也就是沒有1%的優(yōu)惠 如果是不交稅優(yōu)惠的話 是沒有差異的 保持稅局的情況就好

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快賬用戶7496 追問 2023-07-14 18:27

好的,明白了,謝謝您

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-14 18:28

客氣 對您有所幫助就好

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你好 1這個是按發(fā)票來的 開的1%就是免1%的不是3%的 增值稅申報表是因為1%政策是階段的 就沒有改 用的不含稅收入額*3% 咱們賬上還是免的是不含稅收入*1%
2023-07-14
同學(xué)你好 對的,就是這樣的
2020-10-13
你好 季度銷售額30萬以上了吧 是的話在1.3欄里面填寫 已經(jīng)超過了30萬 不免增值稅
2021-04-10
你好 沒關(guān)系 你按照1%計提 然后轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入 和開票一致就行 申報表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
是的,就是那樣操作的
2022-05-19
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