做相反的分錄就可以
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
老師,請問下 去年有筆分錄 1.借:管理費用-暫估 600 貸:應(yīng)付賬款-暫估 600 這筆賬我要怎么平???
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
你好老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅費?
老師,所有股東要變更,注冊資本也要變更增資,是先變更注冊資本還是股東
老師:你好??!我們是實繳制公司的,以前在信用社購買股金證,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)給公司以外的人,以現(xiàn)金收到十一萬,那這個收入我做營業(yè)外收入?需要繳納企業(yè)所得稅嗎?這個股金證轉(zhuǎn)讓也需要工商辦理變更?我們轉(zhuǎn)給個人后,又從個人把股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
交通運輸服務(wù)與物流輔助服務(wù)有什么區(qū)別
老師您好!收到委托方的委托,讓幫忙處理并結(jié)算貨物,這種三方協(xié)議的合同,貨物發(fā)票能直接開給結(jié)算方嗎?
老師,上個月沒有做計提,本月繳納增值稅和城建稅的時候要怎么做會計分錄?
老師,旅游行業(yè),如果全額開票,取的成本不能抵增值稅,還的按全額的稅額去繳稅,如果取的專票的成本才能抵扣增值稅是嗎
法人收到的貨款,轉(zhuǎn)款到公司賬戶怎么開票
建筑行業(yè),取得鋼材款的進項發(fā)票需要3個月后才能抵扣嗎?
有個員工6月份工資6000元,他要求提前發(fā)2000選,現(xiàn)在提前預(yù)支2000元,4000元也不懂什么時候可以發(fā)。這個流程怎么做呢?
今年,直接做相反的分錄,就不用管了嗎? 去年做的時候,是想暫估費用
今年,直接做相反的分錄,就不用管了嗎? 去年做的暫估成本,今年的成本就一點點沖掉就好了? 能不能一次性把它紅沖了?。?
能一次性把它紅沖