做相反的分錄就可以
老師,費(fèi)用暫估,分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時(shí)候分錄怎么做?。?/p>
老師,請(qǐng)問下 去年有筆分錄 1.借:管理費(fèi)用-暫估 600 貸:應(yīng)付賬款-暫估 600 這筆賬我要怎么平?。?/p>
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
之前有暫估一筆1w的管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
今年,直接做相反的分錄,就不用管了嗎? 去年做的時(shí)候,是想暫估費(fèi)用
今年,直接做相反的分錄,就不用管了嗎? 去年做的暫估成本,今年的成本就一點(diǎn)點(diǎn)沖掉就好了? 能不能一次性把它紅沖了啊?
能一次性把它紅沖