您好,那你六月份的時候不能抵扣的
老師,我們公司在外省有一個建筑服務(wù)的項目,6月份開了票,預(yù)繳增值稅的話是6月去交還是7月15之前交呢?
請問外地項目6月份開的發(fā)票,本應(yīng)該外地預(yù)交增值稅。但是發(fā)票開完了,項目一直沒在6月交稅。這筆增值稅是在7月初交的,請問6月份我能抵扣這筆嘛?增值稅預(yù)交表中也沒有這筆數(shù)。
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報所屬期7月稅費,表一里增值稅和附加稅都是負數(shù)!請問可以申報嗎?
請問老師,建筑項目1月份開票應(yīng)該在外地預(yù)交增值稅,但是因為忘記計劃明天去交稅。今天我申報增值稅,能否把這部分填到預(yù)交數(shù)里,扣除申報嘛?
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?