您好,當(dāng)然不可以的呀,我們還沒(méi)有預(yù)繳呢
請(qǐng)問(wèn)郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū),公司注冊(cè)地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào),7月份沒(méi)開票應(yīng)該也是零申報(bào)?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,到時(shí)間申報(bào)8月份賬,假如沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報(bào),有沒(méi)有考慮預(yù)交增值稅,附加說(shuō),印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
你好,老師!我想問(wèn)一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報(bào)稅時(shí),預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項(xiàng)稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)影響企業(yè)的納稅評(píng)級(jí)?因?yàn)槲覀兤髽I(yè)上年的納稅評(píng)級(jí)為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月都以上面說(shuō)這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個(gè)月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報(bào)?會(huì)不會(huì)影響納稅評(píng)級(jí)?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑項(xiàng)目1月份開票應(yīng)該在外地預(yù)交增值稅,但是因?yàn)橥浻?jì)劃明天去交稅。今天我申報(bào)增值稅,能否把這部分填到預(yù)交數(shù)里,扣除申報(bào)嘛?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國(guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問(wèn)一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過(guò)什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
主要項(xiàng)目明天去交
您好,咱這也只能下月扣呀,現(xiàn)在交的是1月的稅款嘛
預(yù)交的不是說(shuō)次月10天內(nèi)交也可以
您好,您看我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅是不是1月呀,咱明天預(yù)繳是不是2月稅款呀,不能提前抵的呀
之前也出現(xiàn)這種忘記交的情況,然后接著就去交了。只不過(guò)增值稅申報(bào)晚,這次是著急開票。
您好,我們沒(méi)有申報(bào)增值稅也可以開票呀,我們今天都開票了
我看預(yù)交增值稅說(shuō)1月末未交的,次月10號(hào)交了也算預(yù)交
您好,那我們?cè)鲋刀愊炔簧陥?bào),照樣可以開票的,等異地增值稅交了再申報(bào)
主要數(shù)電發(fā)票沒(méi)有額度了。需要申報(bào)了吧?
您好,沒(méi)有額度確實(shí) 要申報(bào)后才重新給額度的,晚一天開也沒(méi)關(guān)系呀,明天開的發(fā)票,客戶也抵扣不了
過(guò)年都準(zhǔn)備給甲方要款的,都著急的
主要領(lǐng)導(dǎo)讓開,我也沒(méi)辦法。都不知可以這樣操作嘛?
您好,實(shí)在焦急要款,我們那個(gè)預(yù)繳稅款就下月抵嘛,只有擇一
如果讓他明天交完。我在申報(bào)呢?主要系統(tǒng)比對(duì),明天他交完系統(tǒng)可能還過(guò)不來(lái)。就像昨天預(yù)交的稅今天系統(tǒng)都沒(méi)過(guò)來(lái)的
您好,是的,這個(gè)不是我們能控制的,后臺(tái)有時(shí)快有時(shí)慢
明天讓他交完我在申報(bào)呢?
您好,是的,說(shuō)不定后臺(tái)比對(duì)快呢,我們本月就少交點(diǎn)稅
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~