你好,可以在季度申報填寫,謝謝
老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了,但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
我是核定增收小規(guī)模,這個季度開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候為什么稅務(wù)老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解,可以把負數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時候嗎?那時交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
我是核定增收小規(guī)模,這個季度開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候為什么稅務(wù)老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解,可以把負數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時候嗎?那時交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
老師,去年做了無票收入報稅,今年開發(fā)票這種情況。我報所得稅的時候,是應(yīng)該是匯算的時候收入填負數(shù)還是在季報的時候就要填
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
是不是也可以在匯算的時候填
你好,是可以的,謝謝
那我在匯算的時候再填吧,因為才接手這個公司的賬。感覺自己的報表和申報的數(shù)據(jù)有出入。還需要核對
我暫時按照實際的報表數(shù)據(jù)申報,沒問題嘛,老師。
你好,這個是沒問題的,謝謝
明白了,謝謝老師
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快