你好,所有開(kāi)票的合計(jì)是不是超過(guò)了30?如果超過(guò)的話,1%的不免需要正常交。
老師好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,官網(wǎng)上寫(xiě)季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)免征增值稅,指的是專(zhuān)票和普票合計(jì)不超30,還是專(zhuān)票不超30,普票不超30免征?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,是不是包括專(zhuān)用發(fā)票和電子發(fā)票的合計(jì)開(kāi)票額
老師你好:我想問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,租金發(fā)票是5%,物業(yè)1%,發(fā)票合計(jì)金額214625.59,季度不超過(guò)30萬(wàn)是免稅的是嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,賣(mài)農(nóng)用飛機(jī)的,還有飛機(jī)配件,開(kāi)票免稅和1%的發(fā)票,對(duì)于季度不超30萬(wàn)免稅的額度,是所有開(kāi)票金額合計(jì)還是只是看1%的發(fā)票???
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷(xiāo)售額超30萬(wàn),是超過(guò)30萬(wàn)的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬(wàn)免稅政策?專(zhuān)票銷(xiāo)售額不計(jì)入季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)免稅范圍內(nèi)吧?
老師你好,我想問(wèn)一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷(xiāo)售額的28點(diǎn),之前這銷(xiāo)售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號(hào)切換成我們好公司后,我們有如下問(wèn)題,1.機(jī)器銷(xiāo)售額是后臺(tái)看到的數(shù)據(jù)而這銷(xiāo)售額可能提現(xiàn)到賬就沒(méi)有那么多,也就是有差額,這個(gè)分錄分錄如何寫(xiě),2.這銷(xiāo)售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷(xiāo)售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個(gè)分錄如何寫(xiě),我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時(shí)候咋開(kāi)了,是按差額開(kāi)給機(jī)器后臺(tái)通公司么?
#提問(wèn):老師:個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票怎么開(kāi)?
老師請(qǐng)問(wèn)一下!員工拿張租車(chē)的專(zhuān)票報(bào)銷(xiāo),金額是400元,實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產(chǎn)租給租客,一平方75元,本月開(kāi)始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實(shí)收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應(yīng)收,一年后收取,表述的時(shí)候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對(duì)嗎?
#提問(wèn):老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過(guò)一百萬(wàn)的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個(gè)問(wèn)題,股權(quán)登記日如果沒(méi)有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利,那它這個(gè)計(jì)算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅信息是各個(gè)平臺(tái)申報(bào)是吧,平臺(tái)里店鋪暫時(shí)不用報(bào)是嗎
#提問(wèn):老師:求上海注冊(cè)小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù)的流程。
老師,我5月份工資做到9000個(gè)稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門(mén)診及住院,請(qǐng)問(wèn)如何做收入和成本