兩種做法,一種是差額不做,還有一種是差額做營業(yè)外收入, 借銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入, 還有一種借銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。然后優(yōu)惠的沖借其他應(yīng)付款10 貸銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,發(fā)票金額是199.08,但是付款的時(shí)候員工付了200元,請問這個(gè)怎么報(bào)銷呢?
請問老師:我公司公司購買的研發(fā)設(shè)備,原價(jià)10003,實(shí)際付款也是10003元,最后專票金額為10000元,說是開發(fā)票時(shí)用了一張優(yōu)惠券3元,這3元怎么人入賬?
老師,員工收取備用金199.6元,但是實(shí)際拿過來的發(fā)票金額是199.69元,造成賬上掛著還公司欠他0.09元,公司不打算支付這筆款項(xiàng),請問要怎么處理呀?
老師,劉思佳老師講的出納實(shí)操-賬務(wù)處理有一節(jié)是報(bào)銷款少于借款交回現(xiàn)金的,好像是員工借了4000元實(shí)際報(bào)銷3600元退回400元現(xiàn)金,那個(gè)3600元的報(bào)銷單不是顯示了沖借款4000元應(yīng)退400元也有了張400元的收據(jù)了嗎,為什么還要在3600元的報(bào)銷單上蓋“現(xiàn)金付訖”章?這個(gè)是之前借款的此次并沒有付3600元呀。謝謝~~
老師您 好,請教一下,公司的電費(fèi)實(shí)際上是2000元電費(fèi),然后 國家有優(yōu)惠政策,給企業(yè)補(bǔ)貼電費(fèi)10%,就是可以補(bǔ)貼200元,然后供電局開發(fā)票的金額開的是2000元,然后我們支付的電費(fèi)是1800元,這個(gè)我要怎么入賬呢,發(fā)票和支付的金額相差200元
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時(shí)候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個(gè)處理的話計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時(shí)戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開銷項(xiàng)票嗎
老師,請問下我不在這個(gè)公司,但是因?yàn)楣竟珣魞鼋Y(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應(yīng)該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報(bào)銷
中午好!老師公司設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目用也有生產(chǎn)用,應(yīng)該怎樣去分配項(xiàng)目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個(gè)概念嗎,分別怎么計(jì)算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個(gè)企業(yè),賬上確認(rèn)為長期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算。那每個(gè)季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財(cái)報(bào)嗎?我們賬上需要做哪些事?實(shí)操層面,可以介紹下實(shí)際處理步驟嗎?理論學(xué)過,但是記不住……
老師,我今天才交個(gè)稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時(shí)運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)的,比如我們找的貨拉拉或者運(yùn)滿滿拉貨,這貨拉拉或運(yùn)滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)
普票是不是可以不做差額,直接按實(shí)際付款390做賬
是的對的是的對的。