同學(xué)你好 這個你按照發(fā)票來做就行了 優(yōu)惠券不在賬上不是嗎
請問老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費一共300元,只開具一張發(fā)票,事后法人拿發(fā)票金額為300元到公司報銷。之后因為公司稅控盤自行保管,百旺公司就重新開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票金額為300元的電子普票,同時開具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉(zhuǎn)20元到公司賬戶嗎?
請問老師:我公司公司購買的研發(fā)設(shè)備,原價10003,實際付款也是10003元,最后專票金額為10000元,說是開發(fā)票時用了一張優(yōu)惠券3元,這3元怎么人入賬?
老師晚上好,房地產(chǎn)開發(fā)公司,賣給別人一套總房款是575000元,房款已收齊也轉(zhuǎn)過收入了。備案表上金額也是575000元,但后來又支付他們公司老總許給的5000元,抵扣契稅,這5000元從公司出。那么我給他們開發(fā)票時,金額可以按照570000元開嗎?相當(dāng)于這5000元從他們房款上優(yōu)惠
2.增值稅業(yè)務(wù)20*2年1月,常州天威電子有限公司發(fā)生了下列業(yè)務(wù)(除特殊說明,以下價格均含稅)。(1)5日,公司支付車間生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)費用1130元,取得增值稅專用發(fā)票1張,用網(wǎng)上銀行支付,(2)5日,公司銷售給江蘇感天電子有限公司機械控制主板600套,型號為12W-10,每套不含稅價為400元,開出增值稅專用發(fā)票1張,同時收取包裝押金4000元,開具收款收據(jù)1張。款項已收到。(3)6日,公司采購PVC等主板生產(chǎn)原料,轉(zhuǎn)賬付款為621500元,取得增值稅專用發(fā)票1張,原料已入庫。支付運費3000元,取得普通發(fā)票1張。(4)7日,生產(chǎn)后勤部報銷公司汽油費用19210元,以現(xiàn)金支付,取得增值稅專用發(fā)票1張。(5)8日,公司購入非專利技術(shù),不含稅價為120000元,取得增值稅專用發(fā)票1張,以銀行存款支付。(6)10日,出納取得繳納20*1年12月增值稅162000元的繳款書憑單。(7)11日,公司出售不用設(shè)備一臺,設(shè)備原值為320000元,已計提折舊98000元,按協(xié)議價205000元出售,開出增值稅普通發(fā)票2張。該設(shè)備為2018年3月購置。
資料:南湖公司3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)開出轉(zhuǎn)賬支票購入甲材料(計劃成本計價)一批,價款為20000元,增值稅稅額為2600元(2)收到客戶B公司用于歸還貨款的支票一張,面額50000元,填寫進賬單送存銀行,并收到進賬單回單。(3)從銀行劃款220000元,申請簽發(fā)銀行匯票存款,已辦妥相關(guān)手續(xù)。(4)向A公司購入小汽車一輛,價款20000元,用銀行匯票支付,汽車交付使用,余款已轉(zhuǎn)回。(5)出售產(chǎn)品一批,價款8000元,增值稅稅額為1040元,收到銀行本票一張,面額為9040元,填寫進賬單送存銀行,并已收到進賬單回單(6)支付電話費1000元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。(7)從銀行存款賬戶匯款60000元到建設(shè)銀行天津支行,設(shè)立采購專戶。(8)向天津恒達公司購入乙材料一批,價款50000元,增值稅稅額為6500元,已從采購專戶轉(zhuǎn)賬,余額轉(zhuǎn)回企業(yè)銀行賬戶。(9)從銀行存款賬戶劃款100000元存入金信證券公司,以備用于投資。(10)以存入金信證券公司的專項存款50000元,購買A公司發(fā)行的股票準(zhǔn)備隨時用于出售。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
實際多支出的3元怎么辦呢?
你們這個三元不是優(yōu)惠券嗎 又沒有付款
付了,就是因為付款了,才不知道這3元怎么入賬,因為發(fā)票少3元嗎
是的 那就計入營業(yè)外i支出了
營業(yè)外支出下面的附件呢?是用白紙寫個說明嗎?
這個不用附件的哦