影響退稅嗎 不影響的話可以
1、出口退稅環(huán)節(jié)中,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時候用?2、老師,外貿(mào)企業(yè)是不是可以,進(jìn)項(xiàng)票開票日期晚于銷項(xiàng)票日期,而生產(chǎn)企業(yè)不可以,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期要早于銷項(xiàng)票日期,因?yàn)橛猩a(chǎn)周期。3、外貿(mào)企業(yè)是不是不可以有留抵退稅,而生產(chǎn)企業(yè)可以有留抵退稅和出口退稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),手上有幾份這月開出的進(jìn)項(xiàng)票,全部已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,我現(xiàn)在可以做退稅勾選確認(rèn)嗎
23的小麥銷售發(fā)票已開,24年發(fā)現(xiàn)金額沒開錯,開票信息填錯了,24年可以開紅字發(fā)票,然后重新開票嗎,這樣還是算23年收入?
外貿(mào)企業(yè),2018年開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按17個點(diǎn)開,現(xiàn)在才出口可以退稅嗎,按多少稅率退
24年做企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)幾張23年已經(jīng)入賬的發(fā)票重復(fù)入賬了 24年匯算時把23年重復(fù)入賬的金額在24年直接調(diào)增可以嗎
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 問題是,運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費(fèi)用?
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 問題是,運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費(fèi)用?
假如我在事業(yè)單位上班未從事會計(jì)工作,不能給我提供從事會計(jì)工作年限的證明,但是我有會計(jì)證需要繼續(xù)教育學(xué)習(xí),信息采集時填的其他單位提供的證明可以嗎
老師 注冊公司時留的聯(lián)系人的方式會報(bào)送稅務(wù)嗎
計(jì)算增值稅稅負(fù)率是看增值稅稅報(bào)表的19欄還是24欄
某公司買了一塊地皮,后續(xù)要建房子出租的,請問土地使用權(quán)初始入賬做什么科目呢?
接了一家宗教寺廟的賬,以前沒有請過專業(yè)的會計(jì)記賬,只有銀行余額和現(xiàn)金余額,借銀行230借現(xiàn)金539,貸方改計(jì)入什么科目?
預(yù)付原材料貨款給張三3000元,銀行付過錢了,實(shí)際購買材料2500,稅500元,這怎么做分錄
研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
請問公司買防偽標(biāo)費(fèi)用計(jì)入哪個科目?貼在產(chǎn)品上的
不影響,之前的銷項(xiàng)含了運(yùn)費(fèi)開的票
現(xiàn)在改成FOB開銷項(xiàng)票
可以的,這個你可以開Cif價格
報(bào)關(guān)單模式是CNF,開票不應(yīng)該是按照FOB開銷項(xiàng)嗎
對的是的,是按照fob的
有一票是影響退稅的,我可以這月先把銷項(xiàng)票改成正確的,稅款8月初退回稅局,在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
因?yàn)檫@月申報(bào)期已經(jīng)過了
可以的,可以這么做的。