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老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
借貸記賬法下,賬戶的左方稱為借方,右方稱為貸方。所有賬戶的借方和貸方按相反方向記錄增加數(shù)和減少數(shù),即一方登記增加額,另一方就登記減少額;期末借方余額(一般在借方,有些賬戶可能無余額)計算公式=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額。 我的問題是上述原理和公式,是不是指的同一類的會計科目,比如一個公司一定時期內(nèi)的銀行存款,借方增加,貸方減少,公式也僅指銀行存款的借貸方加減,而不能含有任何別的科目,包括庫存現(xiàn)金?
我這邊有個銀行賬戶以前的會計一直沒入賬,現(xiàn)在我想把這個賬戶加入賬套中去,憑證怎么做?直接把上期的余額作為:借:銀行存款——華夏銀行 貸:現(xiàn)金?
老師,請問設(shè)置期初數(shù)據(jù),庫存商品有借方數(shù)據(jù),貸方應(yīng)當(dāng)什么科目好?公司沒有科目余額表。之前的現(xiàn)金以及銀行存款對應(yīng)的貸方科目計入未分配利潤了,這個庫存商品呢?
老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,然后這個月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費,請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
您好,初始建賬分錄應(yīng)為:借:銀行存款 230,借:庫存現(xiàn)金 539,貸:非限定性凈資產(chǎn) 769(默認無指定用途資金),如果屬捐贈則貸捐贈收入,如果屬香火錢則貸提供服務(wù)收入,后續(xù)需單獨核算收入并補登資產(chǎn)負債。