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計(jì)算增值稅稅負(fù)率是看增值稅稅報(bào)表的19欄還是24欄

2025-07-17 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-17 19:10

24行的 這個(gè)是你繳納的 但是你得實(shí)際支付了 未交不算

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 19:15

那你說(shuō)實(shí)際支付了,我要看哪里呢?而且這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就是說(shuō)我要算2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)率是多少?我是要從哪里看?然后你說(shuō)從24了還不行,還得看有沒(méi)有實(shí)際繳納那。那我如果說(shuō)20年12月的增值稅,他肯定是要1月份才交啦,那這算不算嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:16

看完稅證明電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開(kāi)具里面完稅證明 看所屬期

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 19:26

那24年12月的增值稅,25年1月交都不能算24年的增值稅稅負(fù)啊

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:27

算 二月份到次年一月份交的都屬于

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 19:29

那如果說(shuō)去篩選那個(gè)玩稅憑證實(shí)際繳稅,那就是要從24年的2月到25年的1月這樣子查詢才對(duì)得上

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:30

申報(bào)繳納日期是的

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 19:34

老師,那出口退稅企業(yè)又怎么來(lái)算這個(gè)稅負(fù)呢?因?yàn)樗谐隹诎?,那個(gè)收入是看增值稅報(bào)表的那個(gè),嗯,就第一行的國(guó)內(nèi)的收入再加第幾行的那個(gè)免免稅出口退稅的那個(gè)銷售啊一起合計(jì)為銷售收入呢,還是說(shuō)這個(gè)呃看那個(gè)免抵退匯總申報(bào)表的那個(gè)免抵稅額和那個(gè)銷售額呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:42

你好生產(chǎn)企業(yè)的是嗎

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 20:16

是的,老師,你看一下我的那個(gè)增值稅修復(fù)率算出來(lái)4%,對(duì)不對(duì)?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報(bào)表,還有那個(gè)出口退稅申報(bào)匯總表都是24年的

是的,老師,你看一下我的那個(gè)增值稅修復(fù)率算出來(lái)4%,對(duì)不對(duì)?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報(bào)表,還有那個(gè)出口退稅申報(bào)匯總表都是24年的
是的,老師,你看一下我的那個(gè)增值稅修復(fù)率算出來(lái)4%,對(duì)不對(duì)?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報(bào)表,還有那個(gè)出口退稅申報(bào)匯總表都是24年的
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齊紅老師 解答 2025-07-17 20:21

是 當(dāng)期免抵稅額?繳納的增值稅)/,(免抵退銷售額加上應(yīng)稅銷售額)

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快賬用戶7891 追問(wèn) 2025-07-17 20:43

意思是我上2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)就是4%,是正確的,是吧?但是我在這里有一個(gè)很大的疑問(wèn),困惑,為什么增值稅申報(bào)表的外銷收入是599萬(wàn)?但是這個(gè)呃免抵退申報(bào)會(huì)怎么表?這里就有。890多萬(wàn)連著不一致呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 20:52

你出口的當(dāng)月不一定申請(qǐng)退稅,所以你退稅表里面的可以是跨年,你符合要求了之后才能申請(qǐng)退稅。有可能1月份出口,我明年1月份才申請(qǐng)出口退稅。

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增值稅稅負(fù)率=?應(yīng)納稅額合計(jì)/本年累計(jì)的銷售收入
2024-10-23
應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報(bào)表主表的24欄
2023-03-31
您好!增值稅的稅負(fù)看申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額,用應(yīng)納稅額除以當(dāng)期的收入
2022-01-11
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