24行的 這個(gè)是你繳納的 但是你得實(shí)際支付了 未交不算
增值稅納稅申報(bào)表第16欄,應(yīng)該填在增值稅減免申報(bào)表第三欄還是第四欄?
老師,上個(gè)月預(yù)交增值稅和附加稅,但是上個(gè)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)候說(shuō)主表預(yù)交稅額應(yīng)小于24欄,我24欄是0
增值稅稅負(fù)率=年應(yīng)納稅額/年銷售額 應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報(bào)表主表的24欄還是27欄的已繳納稅額?
增值稅申報(bào)表主表的28欄不可以大于24欄嗎?
老師,增值稅稅負(fù)率,是用增值稅主表中的24欄,應(yīng)納稅額合計(jì)/銷售額(1欄),是嗎?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無(wú)票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒(méi)有,除非他們來(lái)查
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,公司銷售產(chǎn)品發(fā)生了一筆裝卸費(fèi),這個(gè)怎樣做憑證
我沒(méi)看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來(lái)個(gè)0.45和30
總說(shuō)醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
那你說(shuō)實(shí)際支付了,我要看哪里呢?而且這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就是說(shuō)我要算2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)率是多少?我是要從哪里看?然后你說(shuō)從24了還不行,還得看有沒(méi)有實(shí)際繳納那。那我如果說(shuō)20年12月的增值稅,他肯定是要1月份才交啦,那這算不算嘛
看完稅證明電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開(kāi)具里面完稅證明 看所屬期
那24年12月的增值稅,25年1月交都不能算24年的增值稅稅負(fù)啊
算 二月份到次年一月份交的都屬于
那如果說(shuō)去篩選那個(gè)玩稅憑證實(shí)際繳稅,那就是要從24年的2月到25年的1月這樣子查詢才對(duì)得上
申報(bào)繳納日期是的
老師,那出口退稅企業(yè)又怎么來(lái)算這個(gè)稅負(fù)呢?因?yàn)樗谐隹诎?,那個(gè)收入是看增值稅報(bào)表的那個(gè),嗯,就第一行的國(guó)內(nèi)的收入再加第幾行的那個(gè)免免稅出口退稅的那個(gè)銷售啊一起合計(jì)為銷售收入呢,還是說(shuō)這個(gè)呃看那個(gè)免抵退匯總申報(bào)表的那個(gè)免抵稅額和那個(gè)銷售額呀
你好生產(chǎn)企業(yè)的是嗎
是的,老師,你看一下我的那個(gè)增值稅修復(fù)率算出來(lái)4%,對(duì)不對(duì)?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報(bào)表,還有那個(gè)出口退稅申報(bào)匯總表都是24年的
是 當(dāng)期免抵稅額?繳納的增值稅)/,(免抵退銷售額加上應(yīng)稅銷售額)
意思是我上2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)就是4%,是正確的,是吧?但是我在這里有一個(gè)很大的疑問(wèn),困惑,為什么增值稅申報(bào)表的外銷收入是599萬(wàn)?但是這個(gè)呃免抵退申報(bào)會(huì)怎么表?這里就有。890多萬(wàn)連著不一致呀
你出口的當(dāng)月不一定申請(qǐng)退稅,所以你退稅表里面的可以是跨年,你符合要求了之后才能申請(qǐng)退稅。有可能1月份出口,我明年1月份才申請(qǐng)出口退稅。