同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)的申報就可以
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題)
老師,企業(yè)所得稅申報的,彌補以前年度虧損的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初余額有差額,這個差額是去年匯算清繳的調(diào)整差額。導(dǎo)致這個季度計提的企業(yè)所得稅不正確。這個需要怎么做賬戶處理,需要把這個差額調(diào)一下嗎?
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
本季度沒有收入,費用,在利潤表中未分配利潤怎么填,如果是把按上期未分配利潤填,就出現(xiàn)與資產(chǎn)總計不平,上期未分配利潤這個數(shù)是-70650772.42,但本期負(fù)債和所有權(quán)益者總計與資產(chǎn)總計相差的是-16558623,這個數(shù)該怎么填,怎么去平財務(wù)報表
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個項目?單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因為也是調(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
這個季節(jié)累計盈利的。已按正確填寫,我是說上個季度(虧損)所得稅算錯,導(dǎo)致負(fù)債表中未分配利潤,所有者權(quán)益都錯,怎么辦?
上季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額也是錯的。
這季度全部按正確填寫。這樣和上季度有些數(shù)據(jù)對不上。這樣影響大嗎
同學(xué)你好 錯誤的改成正確的就可以
電子稅務(wù)局不給更正。怎么辦?不更正影響大了
不更正影響大嗎?
同學(xué)你好 去稅局大廳更正
要帶什么?
帶著正確的申報表身份證公章營業(yè)執(zhí)照
正確的申報表是紙質(zhì)的嗎?是要給稅局留存嗎?錯誤的申報表打印出來手動改成正確的數(shù)字,這樣行嗎?
同學(xué)你好 帶著正確的紙質(zhì)申報表去稅局大廳申報
手動改過的申報表算不算正確的申報表?
同學(xué)你好 這個算的哦